Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28281
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/0207/15 | licencie pre produkty spoločnosti Microsoft | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BSP Sotwaredistribution a. s. | 00685399 | 100 288,80 € | 02.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0244/15 | 1x ubytovanie-Hotel Renaissance,Brusel-11.02.-12.02.2015-p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 97,14 € | 02.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0225/15 | 1x ubytovanie-Hotel Renaissance,Brusel-11.02.-12.02.2015-p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 242,86 € | 02.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0224/15 | 1x ubytovanie-Hotel Renaissance,Brusel-11.02.-12.02.2015-p.Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 178,00 € | 02.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0223/15 | 6x ubytovanie-hotel Ostrov,Nymburk-12.02.-13.02.2015-p.Húska,p.Keselý,p.Potičný,p.Staník, p.Roštár,p.Furda | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 288,00 € | 02.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0222/15 | 3x ubytovanie-Hotel Renaissance,Brusel-10.02.-13.02.2015-p.Frešo,p.Lukáčová,p.Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 530,00 € | 02.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0226/15 | zemný plyn- - 03/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 9,00 € | 02.03.2015 | 20.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0227/15 | STORNO-uvedený klient nie je na posud.odd. evidovaný-za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc.službu-2 pacienti | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MUDr. Poláková Gabriela | 31783643 | 13,94 € | 02.03.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0221/15 | tlač mesačníka Bratislavský kraj č.2/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VERSUS, a.s. | 35795115 | 10 830,00 € | 02.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0218/15 | zemný plyn Kľukatá - 02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 02.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0216/15 | opravy výťahov CB | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 60,00 € | 02.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0215/15 | prenájom rohoží za obd. 26.01.2015-22.02.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 78,24 € | 02.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0213/15 | strážna služba za 02/2015-Sabinovská,Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABO, a.s. | 35783176 | 12 579,84 € | 02.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0212/15 | Čistenie kávovaru-dekalcifikácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERKUR SK, s.r.o. | 43866760 | 144,00 € | 02.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0220/15 | zverejnenie pracov.ponúk na www.profesia.sk na obd. 25.02.-04.03.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 141,60 € | 02.03.2015 | 13.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0214/15 | Za spotrebu plynu - Stará Ivánska 1/A Bratislava - 03/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Eurona, s. r. o. | 35884461 | 121,20 € | 02.03.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0209/15 | 1x letenka p.Dominika Forgacova 18.-22.2.2015 BRU-BTS-BRU | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 162,16 € | 27.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0210/15 | 3x letenka-VIE-BRU-VIE-11.-13.2.20115-p.Frešo,p.Lukáčová,p.Teleky+zmena leteniek | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 2 162,31 € | 27.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0208/15 | 2x letenka VIE-BRU-VIE, p.Martin Berta, p. Tomas Teleky 23.-24.2.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 692,54 € | 27.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0211/15 | 2x letenka VIE-BRU-VIE p.Žak Bystrík,p. Benadikova Veronika 11.-13.2.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 127,54 € | 27.02.2015 | 20.03.2015 | Faktúra |