Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28645
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/0538/15 | za servisný zásah na EZS - BSK- Sabinovská 16 zo dňa 30.04.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 1 159,51 € | 04.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
B/0540/15 | stavebný dozor | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAVRO-Ing. Milan Vavrinec | 30941067 | 9 774,08 € | 04.05.2015 | 22.05.2015 | Faktúra | |||||
B/0539/15 | upratovacie práce 04/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AB Facility s.r.o. | 44390823 | 2 361,12 € | 04.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
B/0529/15 | zabez.služby internetovej stránky- Acceptance Protocol no. 06-2015-BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, s.r.o. | 35728531 | 11 908,80 € | 04.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
B/0533/15 | STORNO-nesprávna adresa dodávateľa-Otvorené pivnice na sv.Urbana-22.-23.05.2015-vstupenky 20ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Združenie Malokarpatská vínna cesta | 31769489 | 800,00 € | 04.05.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
B/0521/15 | DOBROPIS-vyúčtovanie za dodávku TE za obdobie 01.01.2014.-31.12.2014-Krásnohorská,Jankolova,Haanova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -55,21 € | 30.04.2015 | 13.05.2015 | Faktúra | |||||
B/0528/15 | Nákup, uskladnenie a prezutie zimných na letné pneumatiky pre vozidlá úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | 2 799,64 € | 30.04.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
B/0519/15 | kontrola a čistenie komínov a dymovodov-Stará Ivánska cesta-1 polrok 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kominárske služby - Ľudovít Dohorák | 40097897 | 112,00 € | 30.04.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
B/0520/15 | servis a údržba kopírovacích zariadení | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 1 082,62 € | 30.04.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
B/0527/15 | 1x ubytovanie- Hotel Aloft Schuman,Brusel -15.04-17.04.2015-p.Beňadiková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 340,00 € | 30.04.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
B/0524/15 | 1x ubytovanie-Hotel Thon Brussels City Centre-23.04.-24.04.2015-p.Snopko | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 165,00 € | 30.04.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
B/0522/15 | 1x ubytovanie-Hotel Novotel Danube Budapešť-16.04.-17.04.2015-p.Mikušová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 79,00 € | 30.04.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
D/0062/15 | úhrada exekučných trov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXEKÚTORSKY ÚRAD MICHALOVCE súdny exekútor JUDr.Bartolomej Jakubčák | 00000000 | 537,13 € | 30.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | |||||
B/0532/15 | 1x ubytovanie Hotel Novotel Danube,Budapešť-16.04.-17.04.2015-p.Hakel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 79,00 € | 30.04.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
B/0526/15 | 3x ubytovanie- Hotel Aloft Schuman,Brusel -15.04-17.04.2015-p.Frešo,p.Lukáčová,p.Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 020,00 € | 30.04.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
B/0525/15 | 3x ubytovanie- Hotel Aloft Schuman,Brusel -15.04-17.04.2015-p.Ferenčáková,p.Pätoprstá,p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 020,00 € | 30.04.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
B/0523/15 | 1x ubytovanie-Hotel Thon Brussels City Centre-23.04.-24.04.2015-p.Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 165,00 € | 30.04.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
B/0518/15 | vodné,stočné za obd.06.03.2015-08.04.2015 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 412,37 € | 29.04.2015 | 12.05.2015 | Faktúra | |||||
B/0512/15 | zabezpečenie 5ks mikrofónov a 1ks prijímač | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROTOS, s.r.o. | 36738204 | 930,05 € | 28.04.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
B/0517/15 | VYÚČTOVACIA k Z/0015/15-Vestník MZ SR | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 59,40 € | 28.04.2015 | 29.04.2015 | Faktúra |