Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28281
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/0193/15 | Deň župných škôl 2015-zabez.organ.-tech. priestoru | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, Bratislava | 17314909 | 985,00 € | 23.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0192/15 | čítačka kníh Pocketbook 614-7ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PENTA SK s.r.o. | 35899468 | 471,24 € | 23.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0181/15 | Skartovací stroj DAHLE-2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VOLF Ján Volf- Kancelárske potreby | 11785250 | 1 920,00 € | 23.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0180/15 | za servisný zásah-BSK-Sabinovská 16 a Jankolova 6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 115,51 € | 23.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
D/0023/15 | preddavok na nájomné 02/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 215,31 € | 23.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
D/0022/15 | preddavok na nájomné 02/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 171,76 € | 23.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0191/15 | DOBROPIS-zľava k poštovnému pre nastavenie kreditu výplatného stroja-za 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -21,58 € | 20.02.2015 | 13.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0190/15 | DOBROPIS-vyúčtovanie za dodávku vody za obdobie 01.012014.-31.12.2014-Krásnohorská,Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -81,91 € | 19.02.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
B/0189/15 | STORNO-DOBROPIS-vyúčtovanie za dodávku vody za obdobie 01.01.-31.01.2015-Krásnohorská,Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -26,15 € | 19.02.2015 | 14.05.2015 | Faktúra | |||||
B/0177/15 | Župné školy v Avione-23.1.2015-moderátorske služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zanzara s.r.o | 35938340 | 600,00 € | 19.02.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0176/15 | mob.telef. zn. APPLE iPHONE-2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 038,00 € | 19.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0175/15 | oprava šikmej schodiskovej plošiny výr.č. SP 1805 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 648,00 € | 19.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0174/15 | zrážky, vodné stočné - 01.01.15 - 30.01.15 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 278,53 € | 19.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0173/15 | zrážky, vodné stočné - 16.01.15-15.02.15 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 187,48 € | 19.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0172/15 | archivačná trezorová skriňa 1 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bohumil Hein - BH SAFE | 48079529 | 764,00 € | 18.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0171/15 | prepravná služba-Košice-Btratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DHL Express, spol. s.r.o. | 31342876 | 381,60 € | 18.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0170/15 | za vysielanie reklamy-Rádio Sity podľa špecifikácie za obd. 01.02.2015 do 28.02.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITY MEDIA s.r.o. | 36058564 | 1 102,22 € | 18.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0169/15 | Staré mesto na ľade-fakturácia na základe Zmluvy zo dňa 23.12.2014,Čl. III.B.1-propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Brandig, s.r.o. | 35759241 | 11 976,00 € | 17.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
D/0020/15 | poistenie majetku- JTS-BID za obdobie 1.3.2015-29.2.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 1 513,60 € | 17.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0167/15 | na základe zmluvy-Stará Vajnorská-odber plynu za obd.02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOMO spol. s. r. o. | 17328519 | 725,30 € | 17.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra |