Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28281
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/0335/15 | 1x letenka-VIE-TXL-VIE-08.-10.03.2015-p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 53,49 € | 13.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
B/0333/15 | 1x letenka-VIE-TXL-VIE-08.-10.03.2015-p.Csahok Szabolcs | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 187,21 € | 13.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
B/0313/15 | služba flexibilný vývoj-KEEP 2012-2015-Protocol no. 03-2015-BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, s.r.o. | 35728531 | 2 035,92 € | 13.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
B/0312/15 | služba údržby KEEP Maintenance za 02/2015, služba údržby KEEP Maintenance za 02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, s.r.o. | 35728531 | 975,00 € | 13.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0311/15 | serverový hosting za 02/2015- KEEP 2012/2015,serverový kasting za 02/2015- KEEP 2012/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, s.r.o. | 35728531 | 123,74 € | 13.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
D/0037/15 | koncesionárske poplatky za 03/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RTVS, s. r. o. | 36857432 | 79,66 € | 13.03.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
D/0036/15 | za dodávku SV na prípravu TÚV 03/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 47,00 € | 13.03.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0315/15 | na základe zmluvy-Stará Vajnorská-odber plynu za obd.03/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOMO spol. s. r. o. | 17328519 | 725,30 € | 13.03.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0310/15 | výkon správy majetku 02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 13.03.2015 | 25.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0309/15 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III.tr - práce za 02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 632 072,99 € | 13.03.2015 | 25.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0314/15 | parkovné BA 121 TV za 03/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 13.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0308/15 | projekt Bezpečný ženský dom-odborný preklad informácií-zo slovenského do anglického jazyka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO VKM, s.r.o., | 35893508 | 36,28 € | 13.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0307/15 | Rekonštrukcia kaštieľa a parku v Modre-odborný preklad dokumentuz jazyka slovenského do jazyka nemeckého | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO VKM, s.r.o., | 35893508 | 120,96 € | 13.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0304/15 | seminár-Odpisovanie dlhodobého majetku a aktual.zmeny-10.3.2015-Mgr.Hatalová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. | 36843741 | 50,00 € | 12.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
D/0035/15 | nájomné za parkovisko BSK za I.Q.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stanislav Procházka, Ing. | 00000000 | 20 809,97 € | 12.03.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0305/15 | servis trafostanice za 03/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOMES a.s. | 31322751 | 17,14 € | 12.03.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0303/15 | služby a systémová podpora SPIN za 03/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 15 606,44 € | 12.03.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0306/15 | VYÚČTOVANIE k Z/0008/15 Zohor-Záhorská Ves I.Q.2015-01.02.-31.03.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | 82 998,62 € | 12.03.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0301/15 | DOBROPIS-nájom nebytových priestorov-INTERACT sekretariát-Drieňová ul. vyúčtovanie nákladov za rok 2014 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RIMO, s r. o. | 35861185 | -424,08 € | 11.03.2015 | 19.05.2015 | Faktúra | |||||
B/0299/15 | spotrebný materiál do kopírovacích zariadení ÚBSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 2 024,68 € | 11.03.2015 | 09.04.2015 | Faktúra |