Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29424
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0502/15/EO | Zabezpečenie ubytovania s raňajkami (2x4 noci) v hoteli GRAND PALACE (Riga, Lotyšsko) pre zamestnancov RO OP INTERACT Ing. Luciu Neczliovú a Ing. Jána Junasa z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Lotyšsku v termíne 26.10.2015 - 30.10.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 200,00 € | 21.09.2015 | 18.09.2015 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | ||
| D/0117/15 | koncesionárske poplatky za 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RTVS, s. r. o. | 36857432 | 79,66 € | 21.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| D/0119/15 | preddavková platba za odber tepla - 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 270,00 € | 21.09.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1335/15 | ubytovanie Hotel Scherer, Salzburg-27.09.-29.09.2015 - p. Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 249,00 € | 21.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1334/15 | 1x letenka-VIE-BRU-VIE-24.4.2015-p.Berta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 708,86 € | 21.09.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1340/15 | DOBROPIS - zľava k DEKVS za 08/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -15,52 € | 21.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1337/15 | paušálna mesačná platba za služby - 08/2015,kabeláž v kan.priestoroch a káblovanie prepoja medzi budovami | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 3 336,00 € | 21.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1331/15 | mob.telefóny zn.Lenovo A536-20ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 934,00 € | 21.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1333/15 | magnetické tabuľe-6 ks,magnetky-6 bal. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 294,55 € | 21.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1336/15 | Bratislava nočný beh-7.ročník Telekom Night Run-11.9.-12.9.2015-na základe Zmluvy-propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BE COOL,s.r.o. | 35751452 | 6 000,00 € | 21.09.2015 | 02.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1339/15 | telekomunikačná tech.- zn.Modem HUAWEI E3533-19ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 456,00 € | 21.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| D/0118/15 | nájomné za parkovisko BSK za III.Q.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stanislav Procházka, Ing. | 00000000 | 21 272,42 € | 21.09.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | |||||
| D/0116/15 | za dodávku SV na prípravu TÚV 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 47,00 € | 21.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1332/15 | poistenie zodpovednosti za škodu za obd.02.09.2015-01.09.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AIG Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 47241128 | 580,89 € | 21.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| 0506/15/EO | Zabezpečenie propagácie BSK prostredníctvom umiestnenia 4ks banerov (min. rozmer: 4m x 1 m) v Areáli Divoká Voda – Čunovo (1x mostík nad vodným kanálom – centrálny; 1x okolie vodného kanálu, 1x priestor letnej terasy, 1x okolie minifarmy) v termíne 19.09.2015. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Divoká voda, s.r.o. | 35828170 | 1 000,00 € | 18.09.2015 | 28.09.2015 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0507/15/EO | Zabezpečenie konzekutívneho tlmočenia dňa 21.9.2015 od 14:30- 17:00 hod. z a do anglického jazyka, kde sa v hraničnej obci Wolfsthal uskutoční návšteva dvojjazyčnej škôlky. Táto suma sa bude čerpať na základe zmluvy č.2015-407-VOaN uzatvorenej medzi spoločnosťou Lexman,s.r.o. a Úradom BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 126,00 € | 18.09.2015 | 25.09.2015 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1327/15 | za inzerciu denník SME sobota-12.09.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 600,00 € | 18.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1328/15 | Piknik end Bike-Areál Divoká voda,Čuňovo-08.08.2015-animátorské služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pavol Peschl - Agentúra Zanzara Art | 40769968 | 370,00 € | 18.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1329/15 | za vysielanie reklamy - Rádio SiTy podľa špecifikácie za obd.09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITY MEDIA s.r.o. | 36058564 | 1 194,34 € | 18.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| K/0030/15 | ArcGIS Seever Enterprise Standard-1ks,ArcGIS Desktop Standard-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ArcGEO Information Systems spol. s r.o. | 31354882 | 37 029,60 € | 18.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra |