Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29394
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0145/15 | el.energia 12/2015-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 09.11.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| D/0144/15 | preddavková platba za odber tepla - 12/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 760,00 € | 09.11.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1711/15 | na základe Zmluvy- za predaj hnuteľného majetku-trvalé dopravné značenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 1,20 € | 09.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1673/15 | 1x letenka-BRU-BTS-BRU-29.10.-8.11.2015-p.Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 573,20 € | 09.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1647/15 | el. energia 10/2015 - K.Adlera 5 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 11,84 € | 09.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | |||||
| D/0157/15 | doplatok súdneho poplatku za podanie návrhu-zn.23Cb/159/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Okresný súd Bratislava II | 039489 | 2,00 € | 09.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
| D/0147/15 | úhrada poistného 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 85,44 € | 09.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1651/15 | prenájom rohoží za obd. 05.10.2015 - 31.10.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 78,24 € | 09.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1653/15 | za rozhlasové vysielanie reklamy na okruhu Europa 2, FUN RADIO za obd. od 26.10.2015 - 30.10.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 3 795,00 € | 09.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1658/15 | služby a systémová podpora SPIN za 11/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 15 606,44 € | 09.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1660/15 | za rozhlasové vysielanie reklamy na okruhu Europa2, FUN RADIO za obd. od 24.10.2015 - 28.10.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 3 537,00 € | 09.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1661/15 | za reklamu umiestnenú na webe FUN WEB za obdobie od 26.10.2015 - 30.10.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 108,00 € | 09.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1662/15 | za rozhlasové vysielanie reklamy na okruhu Europa2, FUN RADIO za obd. od 24.10.2015 - 28.10.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 3 537,00 € | 09.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1666/15 | BIELA NOC BRATISLAVA 2015-rozhlasová,outdoorová kampaň | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | White night, s.r.o. | 48297402 | 63 746,40 € | 09.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1670/15 | projekt-Ako vnímať hendikep-propagácia BSK za obd.26.10.-6.11.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Občianske združenie Parasport 24 | 37978438 | 14 225,00 € | 09.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1671/15 | zverejnenie prac.ponuky na www.profesia.sk na obd. 03.11.-06.11.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 46,80 € | 09.11.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1668/15 | STORNO-nesprávne fakturované obdobie-Záhoracke Rádio-propagácia BSK vo vysielacom priestore za 11/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Reno Group, s.r.o. | 44300000 | 600,00 € | 09.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1654/15 | poplatok za KO 10/2015 - Jankolova, Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 514,29 € | 09.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1655/15 | zrážkový úhrn 10/2015 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 119,44 € | 09.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1656/15 | služby v oblasti PO za 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 09.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra |