Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28268
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0569/15/EO | Zabezpečenie účasti na seminári "Zadávanie zákazky prostredníctvom informačného systému Elektronické verejné obstarávanie (IS EVO) " dňa 16.10.2015 v Bratislave pre 5 referentov Oddelenia verejného obstarávania a nákupu. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO BA, s.r.o.- Inštitút vzdelávania | 35900831 | 600,00 € | 14.10.2015 | 14.10.2015 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
0571/15/EO | Zabezpečenie účasti troch dizajnérov pôsobiacich v Bratislavskom kraji na prezentácii mladých dizajnérov z členských krajín EU na podujatí, ktoré organizuje Európska sieť národných kultúrnych inštitútov v termíne 23-25 októbra 2015 v Bruseli. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EUNIC Brussels aisbl c/o EUNIC Global | 0000000 | 150,00 € | 14.10.2015 | 14.10.2015 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
0578/15/EO | Zabezpečenie bežného prekladu s revíziou zo slovenčiny do nemčiny v rozsahu 7 normostrán dokumentu Zápis z 3. pracovného stretnutia k projektovému zámeru „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“ z 10.9.2015 v zmysle Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2015-407-V medzi spoločnosťou LEXMAN, s.r.o. a Úradom BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 141,96 € | 14.10.2015 | 14.10.2015 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
B/1480/15 | oprava a čistenie kávovaru - dekalcifikácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERKUR SK, s.r.o. | 43866760 | 244,50 € | 14.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1479/15 | servis trafostanice za 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOMES a.s. | 31322751 | 17,14 € | 14.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1477/15 | na základe Zmluvy o spolupráci pri organizovaní podujatia Dúbravské hody 2015 - 25.-27.092015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Dúbravka | 00603406 | 2 500,00 € | 13.10.2015 | 30.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1600/15 | STORNO-nesprávny dátum vystavenia faktúry-mob.telefóny zn. App.iPh. 6S 64GB -2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | -1 694,00 € | 13.10.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | |||||
B/1601/15 | STORNO nesprávny dátum vystavenia faktúty-mob.telefóny zn. App.iPh. 6S 128GB a 16GB -2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | -1 694,00 € | 13.10.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | |||||
B/1602/15 | STORNO nesprávne vystavený dátum faktúry-mob.telefóny zn. App.iPh. 6S 128GB | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | -955,00 € | 13.10.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | |||||
0575/15/EO | Zabezpečenie nákupu kotla, vykurovacích zariadení a rozvodov kúrenia vrátane montáže v objekte na Haanovej ul. 28 v byte nájomcu pána Mikócziho v rozsahu podľa výzvy na predloženie ponuky, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť objednávky. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vemapos,s.r.o. | 35829613 | 5 961,41 € | 13.10.2015 | 14.10.2015 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
0527/15/EO | Zabezpečenie servisu "Konzultácie k dátovej ochrane". | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Binary Confidence s.r.o. | 47754346 | 650,40 € | 13.10.2015 | 13.10.2015 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
B/1466/15 | kontroly a skúšky PSN EZS, PTV a SKV v objekte BSK, Sabinovská č.16 za 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 1 402,12 € | 13.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1476/15 | za servisné práce na (EZS) v objekte BSK - Sabinovská č.16 - 05.10.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 215,09 € | 13.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1478/15 | za vykonané elektroinštalačné práce v zmysle objednávky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Winlex,s.r.o. | 35928565 | 165,60 € | 13.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1468/15 | el.energia 09/2015 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 134,91 € | 12.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
B/1471/15 | DOBROPIS - el.energia Kaštieľ Malinovo za obd. 01.09.-30.09,2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -254,38 € | 12.10.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
B/1469/15 | spravodajský servis za 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 999,20 € | 12.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
B/1470/15 | zabezpečenie fotografických služieb v rámci podujatia Európsky deň spolupráce - 24.09.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Oleksandr Kheresko | 45698562 | 300,00 € | 12.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
B/1484/15 | zabzpečenie informačných a propagačných výrobkov pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DefaTwister, s.r.o. | 35858206 | 23 583,50 € | 12.10.2015 | 30.10.2015 | Faktúra | |||||
0576/15/EO | Zabezpečenie ubytovania s raňajkami (2 noci) v Hoteli ALOFT BRUSSELS SCHUMAN 3* a spiatočných leteniek (vrátane storna letenky pre Ing. Žáka) v termíne 12.-14.10.2015 pre zamestancov Úradu BSK Jána Kokoráka a Veroniku Beňadikovú počas zahraničnej pracovnej cesty v Belgicku. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 2 494,73 € | 12.10.2015 | 14.10.2015 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka |