Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27939
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/1564/16 | monitorovanie objektu - Krásnohorská - za obd od 01.10.2016-31.10.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 132,00 € | 05.10.2016 | 19.10.2016 | Faktúra | |||||
B/1568/16 | Záhorácké rádio- propagácia BSK vo vysielacom priestore za 09/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Reno Group, s.r.o. | 44300000 | 600,00 € | 05.10.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | |||||
D/0122/16 | 12.ročník konferencie-eBF 2016-08.-11.11.2016-Ostrava-Ing.J.Gocká | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NAR marketing s.r.o. | 64616398 | 290,40 € | 05.10.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | |||||
D/0121/16 | konferencia-Stavebné úrady 2016-Demänovská dolina-6.-7.10.2016-p.Ing.B.Kristínová,p.Ing.J.Hapčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská komora stavebných inžinierov | 30779022 | 80,00 € | 05.10.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | |||||
B/1569/16 | za vysielací čas-za mesiac 09/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Radio Services a.s. | 35875020 | 1 950,00 € | 05.10.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | |||||
B/1567/16 | DOBROPIS k VYÚČTOVANIU - Jankolova-za obd.15.09.2015-12.09.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | -113,76 € | 05.10.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
0445/16/EO | Zabezpečenie účasti na konferencii: "Stavebné úrady 2016", ktorá sa bude konať v dňoch 6.-7.10.2016 v Demänovskej doline - Jasnej, ktorú organizuje Slovenská komora stavebných inžinierov, pre p. Ing. B. Kristínovú a p. Ing. J. Hapčovú. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská komora stavebných inžinierov | 30779022 | 80,00 € | 05.10.2016 | 05.10.2016 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
B/1560/16 | vrátenie Náhrady zaplatenej ceny-vynaložené náklady | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 6,34 € | 04.10.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | |||||
B/1562/16 | 1x ubytovanie- Hotel Silken Berlaymont - 30.08.16-01.09.2016-p. Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 174,00 € | 04.10.2016 | 04.11.2016 | Faktúra | |||||
B/1561/16 | Na základe Zmluvy-za služby súvis.s ústavnou pohotovost. službou pre región Malacky a okolie-zabez.nepretržitej zdravot.starostlivosti za mesiac september 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 44 800,00 € | 04.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
B/1557/16 | zemný plyn Račianska 78 - 10/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 41,00 € | 04.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | |||||
B/1556/16 | zemný plyn Račianska 80 - 10/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 31,00 € | 04.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | |||||
B/1559/16 | tematický monitoring médií za mesiac september 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STORIN spol.s.r.o. | 31319173 | 264,00 € | 04.10.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
B/1544/16 | na základe zmluvy o nákupe vysielacieho času v prezentačnej sieti-za služby za obd. 01.09.-25.09.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | See&Go, s. r. o. | 45937044 | 23 237,76 € | 04.10.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
B/1555/16 | T.M Lenovo Vibe S1 lite blue SK-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 187,00 € | 04.10.2016 | 19.10.2016 | Faktúra | |||||
B/1554/16 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. od 01.10.2016-31.10.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 04.10.2016 | 19.10.2016 | Faktúra | |||||
B/1553/16 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.10.2016-31.10.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 04.10.2016 | 19.10.2016 | Faktúra | |||||
B/1552/16 | prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody-09/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 39,68 € | 04.10.2016 | 19.10.2016 | Faktúra | |||||
B/1551/16 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 822,00 € | 04.10.2016 | 19.10.2016 | Faktúra | |||||
D/0120/16 | preddavok na nájomné 10/2016- ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 220,95 € | 04.10.2016 | 19.10.2016 | Faktúra |