Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29394
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0874/17 | za teplo - Sabinovská - za obd.28.04.2017-31.05.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 119,31 € | 12.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| D/0080/17 | úhrada poistného 05/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 44,16 € | 12.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0873/17 | nájmy a výstupy 05/2017 podľa prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 11 444,89 € | 12.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0868/17 | služby za aktuálne obdobie - 05/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 600,00 € | 12.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0867/17 | služby za aktuálne obdobie podľa licenčnej zmluvy - 05/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 240,00 € | 12.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| 0318/17/EO | Zabezpečenie poradenských služieb na posúdenie súladu zmlúv s platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa rozpočtových pravidiel a zásad hospodárenia samosprávneho kraja pri organizovaní podujatia VIVA MUSICA 2017 a BIELA NOC 2017. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BASTA AUDIT s.r.o. | 35780673 | 950,00 € | 09.06.2017 | 09.06.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0317/17/EO | Zabezpečenie spiatočnej letenky a ubytovania pre zamestnanca z odboru INTERACT počas zahraničnej pracovnej cesty, ktorá sa bude konať v termíne 12.06.-13.06.2017 v Bruseli, Belgicko. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 779,00 € | 09.06.2017 | 09.06.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| K/0029/17 | implementácia kolaboračnej schémy platformy Interact-za realizáciu fakturač.míľnika-Analýza a design | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 94 677,00 € | 09.06.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| K/0028/17 | implementácia kolaboračnej schémy platformy Interact-za realizáciu fakturač.míľnika-Akceptačné testovanie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 150 754,80 € | 09.06.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0864/17 | posúdenie odkázanosti na soc. služby - 1 pacient | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OZS Skalica s.r.o. | 36227072 | 6,97 € | 09.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0872/17 | výučba francúzskeho jazyka za 05/2017-INTERACT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Canadian Bilingual Institute, | 35883138 | 6,37 € | 09.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0858/17 | výučba francúzskeho jazyka za 05/2017-INTERACT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Canadian Bilingual Institute, | 35883138 | 57,37 € | 09.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0859/17 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 093,32 € | 09.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0862/17 | servisné práce WC 7120 v.c.3323003563 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 348,60 € | 09.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0860/17 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-II.Q.2017-služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 1 814,65 € | 09.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0865/17 | Bratislavský kraj-05/2017-zabezpečenie tlač. a doručovateľ.služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská Grafia a.s. | 31321470 | 2 180,40 € | 09.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0861/17 | nasadenie administračnej konzoly pre antivirový program | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 9 000,00 € | 09.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0856/17 | DOBROPIS-vyúčtovanie za dodávku tepelnej energie za obd. 01.05.2017.-31.05.2017-Jankolova, Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -13,35 € | 08.06.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0844/17 | DOBROPIS- el.energia Kaštieľ Malinovo za obd. 01.05.2017-31.05.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -153,26 € | 08.06.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0855/17 | strážna služba za 05/2017 - Malinovo, Sabinovská, Záhorská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABO, a.s. | 35783176 | 26 650,08 € | 08.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra |