Faktúry
Počet záznamov: 2754
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0072/19 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 309,71 € | 15.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/19 | hasičské služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 491,78 € | 14.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/19 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 1 439,28 € | 14.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/19 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 378,67 € | 14.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/19 | umelý trávnik do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KOBASEAL, s.r.o. | 36802603 | 232,16 € | 13.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/19 | tlač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 70,00 € | 12.03.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 87,00 € | 11.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/19 | služby Ticketportalu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 25,21 € | 08.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/19 | prenájom | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 200,00 € | 08.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/19 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 595,81 € | 08.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/19 | príručný stolík do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 45,00 € | 08.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/19 | oplotenie stavby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 60,48 € | 07.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/19 | hosťovanie Morávek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANGELA s.r.o. | 50441604 | 600,00 € | 07.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/19 | monitor Fiat | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Systems, s.r.o. | 35938617 | 11,40 € | 07.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 102,61 € | 07.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/19 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 56,40 € | 06.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/19 | pamäťová karta | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 234,00 € | 06.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/19 | služby TV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,79 € | 06.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/19 | Projektor Acer | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Alza, sk s.r.o. | 36562939 | 505,18 € | 06.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/19 | stravné poukážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 2 407,58 € | 06.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,32 € | 06.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/19 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 744,00 € | 05.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/19 | hosťovanie Piktorovej | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadlo PIKI | 30869099 | 240,00 € | 04.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/19 | zalomenie, tlač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 208,00 € | 01.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/19 | fotografie z predstavenia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr.art. Juraj Starovecký | 48106194 | 200,00 € | 27.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/19 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Buchty a loutky, spolek | 63111772 | 1 200,00 € | 26.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/19 | umelý trávnik do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KOBASEAL, s.r.o. | 36802603 | 720,14 € | 25.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 66,60 € | 25.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/19 | prenájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 38,30 € | 25.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/19 | návrh plagátu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Soňa Mrázová | 34642587 | 500,00 € | 22.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra |