Faktúry
Počet záznamov: 2561
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0102/21 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 91,30 € | 24.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/21 | stravná karta | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 6,00 € | 24.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/21 | výroba dekorácií do hry Budkáčika a Dubkáčik | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRESCONT Š.Prelovszký | 11679654 | 2 298,00 € | 20.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/21 | hosťovanie umelca | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Občianske združenie Boris | 42178266 | 270,00 € | 13.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/21 | nakreditovanie stravných kariet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 696,87 € | 13.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/21 | monitor Fiat Ducato | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 11,40 € | 13.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/21 | hudba MAUGLÍ | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Daniel Špiner | 1074071196 | 1 500,00 € | 10.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/21 | prenájom oplotenia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 60,48 € | 10.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/21 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 035,26 € | 10.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/21 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 679,63 € | 10.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/21 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 200,00 € | 10.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/21 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 96,00 € | 10.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/21 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 202,92 € | 10.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/21 | príprava a realizácia vyraďovacieho konania | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ARCHIVEdata s.r.o | 52277852 | 1 400,00 € | 05.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/21 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 85,00 € | 05.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/21 | produkcia audiozáznamov predstavení hier | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bc. Peter Paulus | 50605828 | 5 700,00 € | 05.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/21 | za predaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 53,54 € | 05.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/21 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,95 € | 05.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/21 | online seminár Inventarizácia komplexne | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Verlag Dashofer | 35730129 | 190,80 € | 04.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/21 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 250,00 € | 03.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/21 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 360,00 € | 30.04.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/21 | výkon technika BOZP a PO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 30.04.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/21 | nájom stroja Nashuatec | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 29,99 € | 26.04.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/21 | nájom Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 27,28 € | 26.04.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/21 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 90,00 € | 26.04.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/21 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 035,26 € | 21.04.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/21 | za prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 200,00 € | 21.04.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/21 | za prenájom divadelných priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 679,63 € | 21.04.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/21 | látka na výrobu dekorácií | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANJEL | 36585271 | 40,42 € | 14.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/21 | vodné, stočné, zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 102,14 € | 14.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra |