Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2560

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0251/21 prenájom preistorov FORESPO DUNAJ 4 a.s. 47234407 2 317,46 € 04.11.2021 22.11.2021 Faktúra
DFBV/0249/21 služby PO a BOZP Trubirohová Silvia 40252752 250,00 € 04.11.2021 22.11.2021 Faktúra
DFBV/0252/21 plyn Slovenský plynárenský priemysel 35815256 250,00 € 04.11.2021 22.11.2021 Faktúra
DFBV/0248/21 hosťovanie Karol, s.r.o. 52231453 70,00 € 03.11.2021 22.11.2021 Faktúra
DFBV/0246/21 hosťovanie Občianske združenie Boris 42178266 470,00 € 03.11.2021 22.11.2021 Faktúra
DFBV/0247/21 hosťovanie Karol, s.r.o. 52231453 560,00 € 03.11.2021 06.12.2021 Faktúra
DFBV/0243/21 predlženie domény VNET, a.s. 35845007 132,00 € 31.10.2021 09.11.2021 Faktúra
DFBV/0240/21 predaj vstupeniek v sieti MaxiTicket s.r.o. 53521580 208,02 € 31.10.2021 22.11.2021 Faktúra
DFBV/0245/21 za predaj v sieti TP Ticketportal SK, s.r.o. 35850698 1,37 € 31.10.2021 22.11.2021 Faktúra
DFBV/0244/21 hovory Slovak Telekom, a.s. 35763469 85,00 € 31.10.2021 22.11.2021 Faktúra
DFBV/0239/21 poplatok za vydanie karty Ticket Service, s.r.o. 52005551 10,20 € 29.10.2021 22.11.2021 Faktúra
DFBV/0241/21 licenčná odmena LITA, aut.spoločnosť 00420166 411,80 € 28.10.2021 09.11.2021 Faktúra
DFBV/0238/21 licenčná odmena LITA, aut.spoločnosť 00420166 396,00 € 28.10.2021 09.11.2021 Faktúra
DFBV/0237/21 licenčné odmeny LITA, aut.spoločnosť 00420166 130,94 € 28.10.2021 09.11.2021 Faktúra
DFBV/0236/21 Licenčná odmena LITA, aut.spoločnosť 00420166 411,80 € 28.10.2021 09.11.2021 Faktúra
DFBV/0242/21 vozidlo FORD Transit AUTOPOLIS,a.s. 35728311 24 348,00 € 27.10.2021 09.11.2021 Faktúra
DFBV/0218/21 stravné Ticket Service, s.r.o. 52005551 1 830,58 € 26.10.2021 26.10.2021 Faktúra
DFBV/0235/21 počítače DATALAN, a.s. 35810734 7 431,36 € 26.10.2021 02.11.2021 Faktúra
DFBV/0234/21 prenájom kopírky COPY OFFICE 31377874 29,99 € 25.10.2021 02.11.2021 Faktúra
DFBV/0233/21 nájom Xerox COPY PRINT GROUP, a.s. 45310106 26,26 € 25.10.2021 02.11.2021 Faktúra
DFBV/0231/21 autobusová preprava s prívesom z BA do Banja Luka Stanislav BOHDAN - aut.doprava 33558884 1 500,00 € 25.10.2021 02.11.2021 Faktúra
DFBV/0232/21 hovory ORANGE Slovensko, a.s. 35897270 90,00 € 22.10.2021 02.11.2021 Faktúra
DFBV/0230/21 montáž zásuviek na Záhradníckej SGB-MF s.r.o. 36652989 711,36 € 21.10.2021 02.11.2021 Faktúra
DFBV/0229/21 kancelárske potreby Lamitec s.r.o. 35710691 47,53 € 21.10.2021 02.11.2021 Faktúra
DFBV/0228/21 licenčné odmeny LITA, aut.spoločnosť 00420166 290,72 € 21.10.2021 02.11.2021 Faktúra
DFBV/0227/21 licenčné odmeny LITA, aut.spoločnosť 00420166 216,21 € 21.10.2021 02.11.2021 Faktúra
DFBV/0226/21 vodné, stočné, zrážky Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 102,14 € 14.10.2021 02.11.2021 Faktúra
DFBV/0225/21 zavedenie internetu na Záhradníckej ulici Slovanet, a.s. 35954612 143,76 € 14.10.2021 02.11.2021 Faktúra
DFBV/0217/21 predpredaj vstupeniek a využívanie programu Bratislavské bábkové divadlo 00164879 MaxiTicket s.r.o. 53521580 140,34 € 11.10.2021 25.10.2021 Faktúra
DFBV/0220/21 elektrická energia ZSE Energia, a.s. 36677281 148,78 € 11.10.2021 02.11.2021 Faktúra