Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2750

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0197/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 933,53 € 01.10.2024 22.10.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0196/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 548,60 € 01.10.2024 22.10.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0193/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 284,00 € 01.10.2024 22.10.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0192/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 100,00 € 01.10.2024 22.10.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0202/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 247,49 € 01.10.2024 22.10.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0200/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 280,56 € 01.10.2024 22.10.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0199/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 COMIDA s.r.o. 50717057 177,02 € 01.10.2024 22.10.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0201/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Potraviny Kanovský s.r.o. 54762740 511,45 € 01.10.2024 22.10.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0198/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Potraviny Kanovský s.r.o. 54762740 559,75 € 01.10.2024 22.10.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0195/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Potraviny Kanovský s.r.o. 54762740 161,94 € 01.10.2024 22.10.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0194/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Potraviny Kanovský s.r.o. 54762740 276,29 € 01.10.2024 22.10.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0205/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 086,30 € 03.10.2024 22.10.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0204/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 528,61 € 03.10.2024 22.10.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0203/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 2 285,16 € 03.10.2024 22.10.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0206/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Potraviny Kanovský s.r.o. 54762740 477,65 € 03.10.2024 22.10.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0286/24 laboratorny inkubator Spojená škola Pankúchova 53242742 Expondo 118297B 279,00 € 30.09.2024 10.10.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0284/24 oprava a servis kuch. zariadenia Spojená škola Pankúchova 53242742 RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34153004 251,54 € 23.09.2024 01.10.2024 Faktúra
DFBV/0285/24 materialno spotrebne normy - revizia - 3 lamino zväzky Spojená škola Pankúchova 53242742 Jedálne. sk, s.r.o. 53064275 364,00 € 23.09.2024 01.10.2024 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0280/24 Preplatok Veolia tepelná energia 8/2024 Spojená škola Pankúchova 53242742 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -1 205,54 € 16.09.2024 26.09.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0281/24 systémová aplikácia Spojená škola Pankúchova 53242742 Teacher Tools Private Limited 29482416 904,73 € 18.09.2024 26.09.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra