Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2982
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0183/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 401,50 € | 17.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0182/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 406,52 € | 17.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0189/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 385,00 € | 23.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0185/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 386,70 € | 17.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0181/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 371,80 € | 17.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0274/24 | el. energia G | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 120,87 € | 13.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0273/24 | el. energia šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 26,00 € | 13.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0275/24 | koberce ŠKD | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Friendly Stores s.r.o. | 04124472 | 483,71 € | 13.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0277/24 | Ubytovanie a cestovne - Praha | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Todas s.r.o. | 47988328 | 620,50 € | 13.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0276/24 | revízia a mazanie mal. nákl. výťahu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Peter Orgoník-ORGO-LIFT | 30940630 | 72,00 € | 13.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0278/24 | tonery - šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Martin Sukup | 04446402 | 90,00 € | 13.09.2024 | 24.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0279/24 | chlad. zar. do kuchyne | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Mózes Ján | 17753333 | 912,00 € | 13.09.2024 | 24.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0270/24 | vodné a stočné, zrážky 8/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 382,16 € | 09.09.2024 | 19.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0269/24 | plyn 9/24 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 36,00 € | 06.09.2024 | 19.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0268/24 | telefón za 8/24 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 59,83 € | 06.09.2024 | 19.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0267/24 | telefón za 8/24 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 06.09.2024 | 19.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0266/24 | telefón za 8/24 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,28 € | 06.09.2024 | 19.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0256/24 | učebnice s príspevkom | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Orbis Pictus Istropolitana. sr.o. | 0017323266 | 6 984,90 € | 05.09.2024 | 19.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0255/24 | učebnice s príspevkom | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Orbis Pictus Istropolitana. sr.o. | 0017323266 | 2 820,00 € | 05.09.2024 | 19.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0257/24 | koberce ŠKD | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Friendly Stores s.r.o. | 04124472 | 833,24 € | 05.09.2024 | 19.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra |