Faktúry
Počet záznamov: 4992
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0154/25 | tlač kopií | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | GRIPEX s.r.o. | 50605631 | 132,03 € | 10.03.2025 | 24.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0157/25 | pranie prádla | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 365,01 € | 10.03.2025 | 24.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0155/25 | mzdové náklady 22025 výdaj jedla | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Obecny urad Malinovo | 00304921 | 668,25 € | 10.03.2025 | 24.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0159/25 | poradenské služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Ochranaoznamovateľa s.r.o. | 56158378 | 184,50 € | 10.03.2025 | 24.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0143/25 | preddavok ele. energie Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 145,00 € | 07.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0144/25 | preddavok ele. energie Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 214,00 € | 07.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0145/25 | preddavok ele. energie Bratislavská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 3 092,00 € | 07.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0147/25 | vyúčtovanie ele. energie Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 217,31 € | 07.03.2025 | 24.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0148/25 | vyúčtovanie ele. energie Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 176,20 € | 07.03.2025 | 24.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0149/25 | vyúčtovanie ele. energie Bratislavská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 831,04 € | 07.03.2025 | 24.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0152/25 | preddavok plynu Bratislavská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 373,00 € | 07.03.2025 | 24.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0153/25 | vyúčtovanie plynu SOŠ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 11 884,44 € | 07.03.2025 | 24.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0041/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 231,82 € | 07.03.2025 | 24.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0042/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 297,93 € | 07.03.2025 | 24.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0040/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 214,89 € | 07.03.2025 | 24.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0037/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 110,52 € | 06.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0038/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 826,01 € | 06.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0036/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 1 692,20 € | 06.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0039/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 920,55 € | 06.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0146/25 | sťahovanie ponkov zo skleníka | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Šupito, s.r.o. | 52464008 | 332,10 € | 06.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0031/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 564,10 € | 05.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0032/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 304,29 € | 05.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0033/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 946,65 € | 05.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0034/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 542,24 € | 05.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0035/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 628,74 € | 05.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0141/25 | PHM | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 192,99 € | 05.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0140/25 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 83,11 € | 04.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0138/25 | revízia hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov a hadíc | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Veronika Révészová | 43863353 | 934,00 € | 04.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0139/25 | zámok s kódom na kontajnery | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Ing. Jaroslav Vasko | 33054533 | 77,49 € | 04.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0123/25 | notebook Lenovo, monitor Lenovo, USB učebňa SOŠ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 5 220,85 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |