Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3419
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0332/23 | Služby telekomunikačných služieb_pevná linka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | VM Telecom, s. r. o. | 35837594 | 7,00 € | 04.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0333/23 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 17,00 € | 04.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0331/23 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 01.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0328/23 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 618,00 € | 01.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0329/23 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0327/23 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 2 471,24 € | 30.11.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
VO/0068/23 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 2 708,55 € | 28.11.2023 | 29.11.2023 | Objednávka | |||||
VO/0069/23 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 111,15 € | 28.11.2023 | 07.12.2023 | Objednávka | |||||
VO/0070/23 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 128,70 € | 28.11.2023 | 07.12.2023 | Objednávka | |||||
DFBV/0326/23 | Oprava strechy, výmena svietidiel a kazetového stropu v priestoroch školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Limerick Trade, s. r. o. | 52491021 | 21 697,46 € | 27.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0325/23 | Nákup hygienických a čistiacich prostriedkov | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 360,32 € | 24.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
VO/0067/23 | Hygienické a čistiace potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 360,38 € | 21.11.2023 | 21.11.2023 | Objednávka | |||||
DFBV/0321/23 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 401,27 € | 20.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0323/23 | Povinná jesenná deratizácia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PETWINGS, s. r. o. | 47218738 | 900,00 € | 20.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0319/23 | Odvoz objemného odpadu - neupotrebiteľný majetok | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BLESK- Sťahovanie, s. r. o. | 46569499 | 145,00 € | 20.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0320/23 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 25,70 € | 20.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0324/23 | Predplatné publikácie a portálu Direktor a Manažment školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Wolters Kluwer,s.r.o. | 31348262 | 189,00 € | 20.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0322/23 | Predplatné publikácie Dane a účtovníctvo na rok 2024 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Wolters Kluwer,s.r.o. | 31348262 | 249,00 € | 20.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0318/23 | Poskytnuté služby počítačovej siete SANET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 16.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0317/23 | Výmena lineárnych žiarivkových trubíc za LED trubice v učebniach školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ELEKROTEC, s. r. o. | 35764678 | 428,40 € | 15.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra |