Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3167
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0053/19 | Pipeta mechanická_učebná pomôcka_projekt Veda má budúcnosť | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ECOMED - Ing. Martin Fuchsberger | 11943254 | 198,00 € | 05.03.2019 | 23.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/19 | Odstránenie havárie OST a ÚK_uvedenie parnej výmenníkovej stanice do prevádzky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Vemapos | 35829613 | 1 980,00 € | 05.03.2019 | 23.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/19 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PUNCTUM,s.r.o. | 36517721 | 800,00 € | 05.03.2019 | 23.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/19 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 18,00 € | 04.03.2019 | 23.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/19 | Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PORADCA PODNIKATEĽA,s.r.o. | 31592503 | 117,00 € | 27.02.2019 | 23.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/19 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 1 648,80 € | 22.02.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
VO/0013/19 | Mechanická pipeta radu Proline | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ECOMED - Ing. Martin Fuchsberger | 11943254 | 198,00 € | 22.02.2019 | 22.02.2019 | Objednávka | |||||
VO/0014/19 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 1 648,80 € | 22.02.2019 | 18.03.2019 | Objednávka | |||||
DFBV/0046/19 | Administratíva a hospodárenie školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Raabe | 35908718 | 41,45 € | 21.02.2019 | 23.03.2019 | Faktúra | |||||
VO/0012/19 | Projektové práce pre investičný projekt - Výmena technológie, modernizácia parnej výmenníkovej stanice a vyregulovanie vykurovacej sústavy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Ing. Ľubomír Bojnák | 33811261 | 6 600,00 € | 21.02.2019 | 22.02.2019 | Objednávka | |||||
0744843/00CRZ | Darovacia zmluva "Krimichémia" | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | Stavebné práce, opravárenské práce | 5 000,00 € | 21.02.2019 | 17.04.2019 | 30.06.2019 | 30.04.2019 | Mgr. Ing. Silvia Loffayová | riaditeľka školy | Zmluva |
DFBV/0045/19 | Výstupy z tlačiarne Konica Minolta | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 137,38 € | 20.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/19 | Služby počítačovej siete SANET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 20.02.2019 | 23.03.2019 | Faktúra | |||||
VO/0011/19 | Súpis prác z odstránenia havárie OST a UK | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Vemapos | 35829613 | 1 980,00 € | 19.02.2019 | 19.02.2019 | Objednávka | |||||
DFBV/0043/19 | Servisné práce na EZS v objekte školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SKOM s.r.o. | 35841630 | 110,44 € | 15.02.2019 | 03.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/19 | Refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 0,71 € | 14.02.2019 | 03.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/19 | Čistiace a hygienické potreby do laboratórií a do školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ĽUBOŠ BEDNÁRIK - SANITÁRNA TECHNIKA | 34441204 | 393,85 € | 12.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
Rámcová zmluva | Rámcová zmluva o zabezpečení realizácie lyžiarskeho výcviku | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | Iné | 8 100,00 € | 12.02.2019 | 18.02.2019 | 22.02.2019 | 12.02.2019 | Mgr. Ing. Silvia Loffayová | riaditeľka školy | Zmluva |
DFBV/0040/19 | Zabezpečenie LVVK | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CK AZAD, s. r. o. | 43792138 | 8 100,00 € | 11.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/19 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 11.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra |