Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3167
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0007/19 | Teplo - fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 480,91 € | 09.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/19 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 09.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/19 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 12,34 € | 09.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/19 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 09.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/19 | Nedoplatok za dodávku a distribúciu elektriny | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 26,64 € | 09.01.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
VO/0001/19 | Výmena okien s montážou | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | UDO, s. r. o. | 46636595 | 3 922,68 € | 09.01.2019 | 08.02.2019 | Objednávka | |||||
VO/0002/19 | Výmena okien s montážou | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | UDO, s. r. o. | 46636595 | 4 681,26 € | 09.01.2019 | 08.02.2019 | Objednávka | |||||
Rámcová dohodda | Rámcová dohoda | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | UDO s.r.o. | 46636595 | Stavebné práce, opravárenské práce | 8 603,94 € | 03.01.2019 | 03.01.2019 | 04.01.2019 | Mgr. Ing. Silvia Loffayová | riaditeľka školy | Zmluva | |
DFBV/0285/18 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PUNCTUM,s.r.o. | 36517721 | 800,00 € | 27.12.2018 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0284/18 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 1 584,00 € | 19.12.2018 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
VO/0052/18 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 1 584,00 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Objednávka | |||||
DFBV/0283/18 | Športové náradie a náčinie_projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPORTOBCHOD.SK | 26904241 | 150,70 € | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
VO/0051/18 | Premiestnenie kamier - 2 kusy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | FENIX SECURITY,s.r.o. | 36683078 | 200,00 € | 17.12.2018 | 19.12.2018 | Objednávka | |||||
DFBV/0279/18 | Oprava a údržba učební_stavebné práce | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Ioan Marinel Lavita | 43488561 | 1 581,00 € | 14.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/18 | Pracovný odev na reprezentáciu projektu Veda má budúcnosť | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ROTA plus, s. r. o. | 47198605 | 21,44 € | 14.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/18 | Projektor HITACHI, montáž a pomocný materiál | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | František Rozskos | 30133246 | 1 198,80 € | 13.12.2018 | 25.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/18 | Pracovný odev na reprezentáciu projektu Veda má budúcnosť | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ROTA plus, s. r. o. | 47198605 | 38,56 € | 13.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0281/18 | Oprava a údržba učební_žalúzie | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | K - SYSTEM, s. r. o. | 31623387 | 591,17 € | 13.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0278/18 | Športové náradie a náčinie_projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | DUVLAN, s. r. o. | 36811033 | 842,29 € | 13.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0274/18 | Športové náradie a náčinie_projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | OWO, s. r. o. | 36842559 | 517,41 € | 13.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra |