Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15321

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0005/20 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 47258314 13,15 € 08.01.2020 16.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0001/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 230,75 € 08.01.2020 16.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0002/20 havarijné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 1 328,72 € 08.01.2020 02.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0997/19 Rybárstvo 1-12/2020 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovenská pošta,a.s. 36631124 36,00 € 07.01.2020 08.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0998/19 internetová stránka 12/2019 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 30,00 € 07.01.2020 16.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0999/19 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 53,94 € 07.01.2020 16.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1000/19 napojenie na PCO Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Danubia Security s. r. o. 46117563 100,00 € 07.01.2020 16.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0002/20 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IvankaNet Home s.r.o. 50652109 90,00 € 02.01.2020 16.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0003/20 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IvankaNet Home s.r.o. 50652109 36,00 € 02.01.2020 16.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0001/20 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 3 500,00 € 01.01.2020 16.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0326/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 95,10 € 31.12.2019 10.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0286/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 596,91 € 31.12.2019 10.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0287/19 vodné,stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 845,57 € 31.12.2019 10.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0993/19 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 1 899,54 € 30.12.2019 02.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0285/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 159,82 € 30.12.2019 10.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0994/19 vodné,stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 134,55 € 30.12.2019 10.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0995/19 vodné,stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 760,99 € 30.12.2019 10.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0996/19 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 500,88 € 30.12.2019 06.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0988/19 príspevok na stravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 437,55 € 27.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0989/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 100,17 € 27.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0990/19 údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SzaTherm s.r.o. 45531218 354,00 € 27.12.2019 02.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0991/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Peter Prochádzka 32825838 947,98 € 27.12.2019 02.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0992/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Peter Prochádzka 32825838 870,59 € 27.12.2019 02.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0284/19 energie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 6 460,46 € 27.12.2019 02.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0324/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 380,87 € 23.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0169/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 20,28 € 23.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0325/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 101,65 € 23.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0170/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 184,82 € 23.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0987/19 čistenie kanalizácie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 463,75 € 23.12.2019 02.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0981/19 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 47,53 € 20.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra