Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16099

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0875/22 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 719,42 € 10.11.2022 24.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0871/22 oprava brány Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELBA, a.s. 31615651 374,20 € 10.11.2022 24.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0874/22 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Ivana Morávková 50167979 300,00 € 10.11.2022 24.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0197/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 87,90 € 10.11.2022 16.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0869/22 pšenica Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGRODEPOplus s.r.o. 51436914 997,20 € 10.11.2022 18.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0872/22 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 141,00 € 10.11.2022 15.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0158/22 Potraviny ŠJ IpD Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 113,01 € 09.11.2022 24.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0193/22 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 30232295 960,00 € 09.11.2022 16.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0196/22 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 208,32 € 09.11.2022 16.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0195/22 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 230,22 € 09.11.2022 16.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0866/22 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 282,83 € 09.11.2022 18.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0865/22 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 36,25 € 09.11.2022 18.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0194/22 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Andrej Arpáš 51675714 1 720,00 € 09.11.2022 16.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0868/22 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 43,20 € 09.11.2022 11.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0867/22 nábytok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NABIMEX, s.r.o 36022331 33 430,92 € 09.11.2022 11.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0864/22 učebnica Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Martinus, s.r.o. 45503249 125,71 € 09.11.2022 10.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0861/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 177,48 € 08.11.2022 08.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0860/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 900,85 € 08.11.2022 08.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0859/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 465,49 € 08.11.2022 08.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0858/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 516,83 € 08.11.2022 08.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0857/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8 826,91 € 08.11.2022 07.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0191/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 39,53 € 08.11.2022 16.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0863/22 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ján Petrovics 34250557 31,74 € 08.11.2022 18.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0856/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 86,18 € 08.11.2022 15.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0855/22 príspevok na stravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 622,96 € 08.11.2022 15.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0862/22 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 84,02 € 08.11.2022 11.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0192/22 ubytovanie rybárska stráž Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GULDAN, spol. s r.o. 35738774 204,00 € 08.11.2022 08.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0851/22 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VETSERVIS, s.r.o 36682144 228,96 € 07.11.2022 24.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0850/22 veter.spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 684,00 € 07.11.2022 18.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0852/22 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 35680202 13,15 € 07.11.2022 18.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra