Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14790

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0130/22 Potraviny ŠJ IpD Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 133,80 € 09.09.2022 16.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0140/22 Potraviny ŠJ BE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 65,81 € 09.09.2022 16.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0129/22 Potraviny ŠJ IpD Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 118,03 € 09.09.2022 16.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0152/22 oprava a servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 315,90 € 08.09.2022 22.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0679/22 oprava a servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 1 313,75 € 08.09.2022 22.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0153/22 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Švaňa 37605291 360,00 € 08.09.2022 16.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0683/22 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 50,00 € 08.09.2022 12.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0682/22 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 08.09.2022 12.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0681/22 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 08.09.2022 12.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0685/22 štúdijný preukaz Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ENIGMA PUBLISHING s.r.o. 44542321 341,40 € 08.09.2022 14.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0684/22 stravné poukážky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 340,53 € 08.09.2022 10.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0680/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 508,49 € 08.09.2022 25.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0151/22 phm Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 3 144,05 € 07.09.2022 22.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0674/22 vývoz odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 437,02 € 07.09.2022 16.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0678/22 nájom fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 46,08 € 07.09.2022 14.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0676/22 údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 749,95 € 07.09.2022 09.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0673/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 254,00 € 07.09.2022 07.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0672/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 880,02 € 07.09.2022 07.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0671/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 662,22 € 07.09.2022 07.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0675/22 phm Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 2 523,62 € 07.09.2022 06.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0677/22 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 35680202 13,15 € 07.09.2022 14.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0670/22 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 45,52 € 06.09.2022 22.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0148/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 514,78 € 06.09.2022 06.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0669/22 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Elektro-Siete, s.r.o 46775994 356,40 € 06.09.2022 08.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0667/22 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Dunajnet s. r. o. 47608544 174,52 € 06.09.2022 08.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0127/22 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 702,71 € 06.09.2022 08.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0668/22 okružná píla Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Senzačne s.r.o. 51038617 68,78 € 06.09.2022 08.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0150/22 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Andrej Arpáš 51675714 1 455,00 € 06.09.2022 12.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0666/22 výtokový ventil Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OBI Slovakia 48258946 48,89 € 06.09.2022 06.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0660/22 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAGIMPEX Trading, s.r.o. 35884991 400,42 € 05.09.2022 09.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra