Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29331

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS2/0038/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 16,26 € 02.04.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0037/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 199,79 € 02.04.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0235/19 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 649,79 € 02.04.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0460/19 Potraviny ŠJ Ivanka pri Dunaji Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 102,00 € 01.04.2019 07.05.2019 Objednávka
VOBJ/0456/19 Zemné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AUTODOPRAVA JUNG Ivan 33838208 80,00 € 01.04.2019 03.05.2019 Objednávka
VOBJ/0452/19 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 404,00 € 01.04.2019 29.04.2019 Objednávka
VOBJ/0454/19 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 96,00 € 01.04.2019 29.04.2019 Objednávka
VOBJ/0455/19 Nábytok do veterinárnej ambulancie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Akos CSIBA 47749385 985,00 € 01.04.2019 29.04.2019 Objednávka
VOBJ/0453/19 Materiál pre kone,krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 650,00 € 01.04.2019 04.04.2019 Objednávka
DFB1/0232/19 veterinárne služby a lieky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 685,56 € 01.04.2019 09.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0231/19 veterinárne služby a lieky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 417,74 € 01.04.2019 09.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0234/19 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KIKOSHOP s. r. o. 47890215 20,14 € 01.04.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0236/19 modul rekreačné poukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VEMA 31355374 158,40 € 01.04.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0230/19 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo 00190390 90,00 € 01.04.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0071/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 178,64 € 01.04.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0228/19 internetová stránka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 30,00 € 01.04.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0229/19 oprava,servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 2 628,19 € 01.04.2019 04.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0073/19 software Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Emil Holeš KH Technik 22695389 150,00 € 01.04.2019 02.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0233/19 domena Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NIC Hosting s.r.o. 44488254 15,94 € 01.04.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0072/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 517,68 € 01.04.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra