Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29331
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0544/19 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 61,00 € | 17.04.2019 | 09.05.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0546/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 206,00 € | 17.04.2019 | 07.05.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0548/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 291,00 € | 17.04.2019 | 07.05.2019 | Objednávka | |||||
| DFKV/0001/19 | rekonštrukcia elektroinštalácie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KubisArchitekti s.r.o. | 47859334 | 17 783,40 € | 17.04.2019 | 12.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0302/19 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 4,14 € | 17.04.2019 | 26.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0301/19 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | OP MONT s.r.o. | 35967633 | 1 282,48 € | 17.04.2019 | 25.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0304/19 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 5,50 € | 17.04.2019 | 18.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0542/19 | Krúžok na kľúče | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ivana Pavelková ArtGala | 50011006 | 24,00 € | 16.04.2019 | 28.05.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0537/19 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 93,00 € | 16.04.2019 | 09.05.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0538/19 | Potravina ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 145,00 € | 16.04.2019 | 07.05.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0539/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 82,00 € | 16.04.2019 | 07.05.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0536/19 | Veterinárny stôl a materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 961,00 € | 16.04.2019 | 07.05.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0540/19 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 73,00 € | 16.04.2019 | 02.05.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0543/19 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 5,00 € | 16.04.2019 | 29.04.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0541/19 | Vypracovanie projektovej dokumentácie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | kolomymcm, s.r.o. | 36838870 | 1 740,00 € | 16.04.2019 | 16.04.2019 | Objednávka | |||||
| DFB1/0300/19 | prenájom plynových fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 31,50 € | 16.04.2019 | 26.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0299/19 | dezinsekcia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Wood & Stone Corporation s.r.o. | 50789015 | 994,00 € | 16.04.2019 | 26.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0089/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 178,64 € | 16.04.2019 | 26.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0530/19 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 767,00 € | 15.04.2019 | 29.05.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0529/19 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 100,00 € | 15.04.2019 | 29.05.2019 | Objednávka |