Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29331

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/1066/19 Nadstavenie a servis okien v školskom internáte. Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Fröhlich - mf servis 40503232 1 360,00 € 06.09.2019 20.01.2020 Objednávka
VOBJ/1060/19 Základná príprava kuričov 5tr. 2 osoby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Vladimír Švec - OHSAS 43170382 0,00 € 06.09.2019 08.10.2019 Objednávka
VOBJ/1059/19 Pracovné oblečenia a obuv Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Štefan Vacula SLOVEX 43287247 256,00 € 06.09.2019 04.10.2019 Objednávka
VOBJ/1065/19 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo 00168921 21,00 € 06.09.2019 04.10.2019 Objednávka
VOBJ/1062/19 Školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VEMA 31355374 60,00 € 06.09.2019 01.10.2019 Objednávka
VOBJ/1063/19 Bio slama Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROPARTNER spol. s r.o. 34134000 1 188,00 € 06.09.2019 01.10.2019 Objednávka
VOBJ/1061/19 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 643,00 € 06.09.2019 30.09.2019 Objednávka
VOBJ/1057/19 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 260,00 € 06.09.2019 30.09.2019 Objednávka
VOBJ/1058/19 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 541,00 € 06.09.2019 25.09.2019 Objednávka
VOBJ/1064/19 Cestovné lístky Ba-Wien Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 488,00 € 06.09.2019 23.09.2019 Objednávka
DFKV/0018/19 práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 STAVREM PLUS s.r.o. 35794542 1 896,00 € 06.09.2019 20.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0714/19 ochrana oznamovateľov protispoloč.činnosti Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CUBS plus, s.r.o. 46943404 42,00 € 06.09.2019 12.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0717/19 podstielka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 832,80 € 06.09.2019 12.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0716/19 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 3 500,00 € 06.09.2019 12.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0715/19 práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 STAVREM PLUS s.r.o. 35794542 24 948,00 € 06.09.2019 12.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0713/19 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 155,64 € 06.09.2019 12.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0712/19 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 659,95 € 06.09.2019 12.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0711/19 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 113,50 € 06.09.2019 12.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0710/19 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 986,40 € 06.09.2019 12.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0178/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 414,39 € 06.09.2019 12.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra