Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29316
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0286/20 | Čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 602,00 € | 20.04.2020 | 29.04.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0285/20 | Bezkontaktný teplomer | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MICRONIX spol. s r.o. | 31643761 | 166,00 € | 20.04.2020 | 29.04.2020 | Objednávka | |||||
| DFPC/0070/20 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 114,02 € | 20.04.2020 | 30.04.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0214/20 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 250,92 € | 20.04.2020 | 30.04.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0216/20 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VETSERVIS, s.r.o | 36682144 | 224,40 € | 20.04.2020 | 30.04.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0215/20 | internet.sližny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 126,00 € | 20.04.2020 | 28.04.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0279/20 | Putá | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | afg.sk,s.r.o. | 36249955 | 238,00 € | 16.04.2020 | 27.04.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0281/20 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VETSERVIS, s.r.o | 36682144 | 225,00 € | 16.04.2020 | 24.04.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0280/20 | Znalecký posudok na škodu spôsobenú na rybách chránenými živočíchmi v SOP Veľké Blahovo. | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | doc.Ing. Ivan Stráňai, CSc. | 0905123231 | 200,00 € | 16.04.2020 | 24.04.2020 | Objednávka | |||||
| DFB1/0211/20 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NCH SLOVAKIA s.r.o. | 34096043 | 595,50 € | 16.04.2020 | 30.04.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0212/20 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NCH SLOVAKIA s.r.o. | 34096043 | 318,66 € | 16.04.2020 | 30.04.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0210/20 | stelivo pre kone | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 197,32 € | 16.04.2020 | 30.04.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0213/20 | Vema-aktualizácia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VEMA | 31355374 | 165,00 € | 16.04.2020 | 30.04.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0209/20 | telekom..služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 24,00 € | 16.04.2020 | 28.04.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0278/20 | Elektronické stravovacie poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 249,00 € | 15.04.2020 | 14.05.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0277/20 | Lopty | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | 36556858 | 612,00 € | 09.04.2020 | 01.06.2020 | Objednávka | |||||
| DFB1/0196/20 | čistiace potrby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KIKOSHOP s. r. o. | 47890215 | 339,36 € | 09.04.2020 | 20.04.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0205/20 | ustájnenie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MS-Vet s.r.o. | 47048859 | 372,00 € | 09.04.2020 | 20.04.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0195/20 | telefon.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 612,17 € | 09.04.2020 | 20.04.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0193/20 | stravné poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 865,21 € | 09.04.2020 | 20.04.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |