Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 28803

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0059/22 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 229,00 € 17.01.2022 08.02.2022 Objednávka
VOBJ/0061/22 Školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 42,00 € 17.01.2022 03.02.2022 Objednávka
VOBJ/0060/22 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 96,00 € 17.01.2022 01.02.2022 Objednávka
VOBJ/0063/22 Rukavice Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Dunajnet s. r. o. 47608544 136,00 € 17.01.2022 26.01.2022 Objednávka
VOBJ/0066/22 eKasa Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Emil Holeš KH Technik 22695389 72,00 € 17.01.2022 21.01.2022 Objednávka
VOBJ/0064/22 Vývoz splaškovej vody Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Auto Care s.r.o. 44520204 648,00 € 17.01.2022 20.01.2022 Objednávka
DFB1/0020/22 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 34,86 € 17.01.2022 14.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0021/22 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 150,00 € 17.01.2022 14.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0018/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -337,73 € 17.01.2022 30.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0019/22 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Suelin s.r.o. 44805195 195,00 € 17.01.2022 26.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0006/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. 50239473 100,18 € 17.01.2022 21.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0007/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 576,26 € 17.01.2022 20.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0008/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 293,80 € 17.01.2022 20.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0005/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 20,93 € 17.01.2022 20.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
1/2022 Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností č. 1/2022 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing. Katarína Palková Nájmy a prenájmy 3,19 € 14.01.2022 26.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
VOBJ/0055/22 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 146,00 € 14.01.2022 08.02.2022 Objednávka
VOBJ/0051/22 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 392,00 € 14.01.2022 08.02.2022 Objednávka
VOBJ/0058/22 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 541,00 € 14.01.2022 26.01.2022 Objednávka
VOBJ/0054/22 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 560,00 € 14.01.2022 26.01.2022 Objednávka
VOBJ/0065/22 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 46,00 € 14.01.2022 20.01.2022 Objednávka