Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 28803

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0002/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 454,31 € 10.01.2022 20.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0901/21 napojenie na PCO Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Danubia Security s. r. o. 46117563 100,00 € 10.01.2022 17.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0007/22 video pre potreby školy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Kreič 11660911 1 332,00 € 10.01.2022 17.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0008/22 video pre potreby školy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Kreič 11660911 768,00 € 10.01.2022 17.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0005/22 členský príspevok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Zväz chovateľov koní na Slovensku, družstvo 34125035 34,00 € 10.01.2022 13.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0004/22 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Združenie chovateľov SOŠ Ivanka pri Dunaji, o.z. 50252224 195,52 € 10.01.2022 11.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0002/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 267,22 € 10.01.2022 11.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0036/22 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 207,00 € 07.01.2022 03.02.2022 Objednávka
VOBJ/0003/22 Služby autoškole Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Beáta Ducká 43089364 780,00 € 07.01.2022 01.02.2022 Objednávka
VOBJ/0030/22 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 294,00 € 07.01.2022 17.01.2022 Objednávka
VOBJ/0029/22 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 578,00 € 07.01.2022 17.01.2022 Objednávka
VOBJ/0027/22 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 238,00 € 07.01.2022 17.01.2022 Objednávka
VOBJ/0026/22 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 273,00 € 07.01.2022 17.01.2022 Objednávka
VOBJ/0022/22 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VETSERVIS, s.r.o 36682144 734,00 € 07.01.2022 14.01.2022 Objednávka
VOBJ/0033/22 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 341,00 € 07.01.2022 13.01.2022 Objednávka
VOBJ/0021/22 Lieky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PHARMACOPOLA s.r.o. 31570895 1 054,00 € 07.01.2022 13.01.2022 Objednávka
VOBJ/0020/22 Kniha Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PHARMACOPOLA s.r.o. 31570895 160,00 € 07.01.2022 13.01.2022 Objednávka
DFB1/0003/22 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 35680202 13,15 € 07.01.2022 17.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0899/21 prenájom fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 43,01 € 07.01.2022 17.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0897/21 prenájom rohožiek Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 168,35 € 07.01.2022 17.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra