Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 28803

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0621/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 893,23 € 08.08.2022 15.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0623/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 642,86 € 08.08.2022 15.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0624/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 131,68 € 08.08.2022 15.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0620/22 zdravotná služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 144,00 € 08.08.2022 11.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0619/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 848,35 € 08.08.2022 05.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0625/22 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAU PROJEKT, s.r.o 35862726 300,00 € 08.08.2022 05.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0622/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 249,30 € 08.08.2022 15.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0618/22 oprava spevnených plôch átria Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o. 46059105 54 316,69 € 08.08.2022 05.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0621/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 893,23 € 08.08.2022 15.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0622/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 249,30 € 08.08.2022 15.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0623/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 642,86 € 08.08.2022 15.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0624/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 131,68 € 08.08.2022 15.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0620/22 zdravotná služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 144,00 € 08.08.2022 11.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0774/22 Prerábka RACK-u Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 420,00 € 05.08.2022 22.09.2022 Objednávka
DFB1/0615/22 ustajnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 4 000,00 € 05.08.2022 11.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0616/22 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo 00190390 265,20 € 05.08.2022 11.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0617/22 príspevok na stravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 48,65 € 05.08.2022 11.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0613/22 telekom.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 45,95 € 05.08.2022 05.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0614/22 hobliny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 1 428,00 € 05.08.2022 15.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0141/22 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Javor, spol.s r.o. 31421202 40,00 € 05.08.2022 11.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra