Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 28803

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0796/22 Odstránenie havárie elektroinštalácie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 396,00 € 22.08.2022 19.09.2022 Objednávka
VOBJ/0793/22 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 499,00 € 22.08.2022 12.09.2022 Objednávka
VOBJ/0791/22 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 66,00 € 22.08.2022 12.09.2022 Objednávka
VOBJ/0789/22 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 655,00 € 22.08.2022 07.09.2022 Objednávka
VOBJ/0787/22 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 119,00 € 22.08.2022 16.09.2022 Objednávka
VOBJ/0786/22 Podlahový čistič Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 249,00 € 22.08.2022 02.09.2022 Objednávka
DFB1/0644/22 náhradné diely Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KÄRCHER Slovakia, s.r.o. 43967663 327,60 € 22.08.2022 05.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0643/22 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAU PROJEKT, s.r.o 35862726 360,00 € 22.08.2022 05.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0645/22 elektroinštalačné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ADMAT s.r.o. 47425121 3 974,17 € 22.08.2022 05.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0792/22 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 1 309,00 € 21.08.2022 12.09.2022 Objednávka
VOBJ/0788/22 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 1 387,00 € 21.08.2022 12.09.2022 Objednávka
VOBJ/0785/22 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mária Martinkovičová - JAZDECKÁ ŠKOLA 47658266 192,00 € 19.08.2022 02.09.2022 Objednávka
VOBJ/0784/22 Spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 455,00 € 18.08.2022 02.09.2022 Objednávka
DFB1/0640/22 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 149,64 € 18.08.2022 05.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0641/22 nájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 42,53 € 18.08.2022 06.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0642/22 tlačivá Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ŠEVT, a.s. 31331131 1 548,47 € 18.08.2022 19.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0782/22 Nábytok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LINEA SK,spol. s r.o. 35716932 9 818,76 € 17.08.2022 27.09.2022 Objednávka
VOBJ/0781/22 Montáž prípojného vozidla Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 135,00 € 17.08.2022 07.09.2022 Objednávka
DFB1/0637/22 napojenie na PCO Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Danubia Security s. r. o. 46117563 -100,00 € 17.08.2022 07.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0633/22 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 3 459,70 € 17.08.2022 09.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra