Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 26773

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0213/23 čistiaci prostriedok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Pilulka.sk, a.s. 47235225 27,47 € 27.03.2023 30.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0053/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 267,41 € 27.03.2023 28.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0054/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 544,13 € 27.03.2023 03.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0052/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 58,04 € 27.03.2023 29.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0210/23 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NCH SLOVAKIA s.r.o. 34096043 619,32 € 27.03.2023 06.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0211/23 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NCH SLOVAKIA s.r.o. 34096043 331,40 € 27.03.2023 06.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0209/23 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Seminaria, s.r.o. 26426218 66,60 € 24.03.2023 29.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0039/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 177,44 € 24.03.2023 29.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0034/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 177,44 € 24.03.2023 29.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0051/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ERM SLOVAKIA, s.r.o. 36715981 97,90 € 24.03.2023 06.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0204/23 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 2,75 € 23.03.2023 23.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0205/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 49,70 € 23.03.2023 23.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0206/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 12,40 € 23.03.2023 23.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0038/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 535,52 € 23.03.2023 29.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0033/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 651,38 € 23.03.2023 29.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0050/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROMA-SERVIS spol. s r.o. 36772836 5 944,06 € 23.03.2023 06.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0207/23 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 084,76 € 23.03.2023 17.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0208/23 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 335,12 € 23.03.2023 17.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 DH Landscape Invest s.r.o. 35887974 Iné 0,00 € 23.03.2023 17.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VET POINT s.r.o. 36804142 Iné 0,00 € 23.03.2023 17.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva