Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29233

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0653/24 Seno Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROPARTNER spol. s r.o. 34134000 2 204,00 € 21.06.2024 17.07.2024 Objednávka
VOBJ/0639/24 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 97,00 € 21.06.2024 09.07.2024 Objednávka
DFKV/0001/24 majetok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KOMINOX - Robert Kuczman 34429239 4 900,00 € 21.06.2024 09.07.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0636/24 Robot kombinovaný Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KEMA SK, s.r.o. 31350658 1 695,74 € 21.06.2024 28.06.2024 Objednávka
DFB1/0565/24 prenájom rohoží Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 294,72 € 21.06.2024 27.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0566/24 servis požiarnej signalizácie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ERSIS s.r.o. 47788577 140,76 € 21.06.2024 27.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0567/24 verejné obstarávanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KRAUS Co., s.r.o 36821438 2 880,00 € 21.06.2024 27.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0110/24 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 97,03 € 21.06.2024 27.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0638/24 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 165,00 € 21.06.2024 26.06.2024 Objednávka
VOBJ/0637/24 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 208,00 € 21.06.2024 26.06.2024 Objednávka
VOBJ/0640/24 Veterinárny liek Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PHARMACOPOLA s.r.o. 31570895 42,00 € 21.06.2024 25.06.2024 Objednávka
DFB1/0564/24 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 136,10 € 21.06.2024 24.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0633/24 Preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROPARTNER spol. s r.o. 34134000 774,00 € 20.06.2024 05.09.2024 Objednávka
VOBJ/0635/24 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 181,00 € 20.06.2024 18.07.2024 Objednávka
DFB1/0563/24 stravovacie poukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 6 842,14 € 20.06.2024 16.07.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0561/24 vodné, stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 265,28 € 20.06.2024 15.07.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0560/24 ustajnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Občianske združenie JK Betty 50828827 140,00 € 20.06.2024 27.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0562/24 ochranné pracovné pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 81,00 € 20.06.2024 27.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0631/24 Krátkodobé cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 137,00 € 20.06.2024 24.06.2024 Objednávka
DFB1/0559/24 nábytok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 99,90 € 20.06.2024 24.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra