Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29428

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0177/16 PHM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 36,30 € 17.08.2016 23.08.2016 Faktúra
DFPC/0176/16 PHM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 47,75 € 17.08.2016 23.08.2016 Faktúra
DFB1/0405/16 Poistenie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Allianz-Slov.poistovna 00151700 378,36 € 16.08.2016 23.08.2016 Faktúra
DFPC/0175/16 Krmivo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo 00190390 1 138,80 € 16.08.2016 23.08.2016 Faktúra
DFPC/0174/16 Bakteriologické vyšetrenie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín 42355613 30,00 € 12.08.2016 17.08.2016 Faktúra
DFB1/0404/16 Sklenárske práce Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 JUMEKO spol. s r.o. 34133135 501,60 € 12.08.2016 17.08.2016 Faktúra
DFB1/0401/16 Podbrušník Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Sattlerei Meinecke - Ekkert a Tanja Meinecke GbR 1723208601 159,00 € 11.08.2016 23.08.2016 Faktúra
DFB1/0400/16 Voltížne madlá Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Sattlerei Meinecke - Ekkert a Tanja Meinecke GbR 1723208601 1 600,00 € 11.08.2016 23.08.2016 Faktúra
DFB1/0403/16 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 384,31 € 11.08.2016 17.08.2016 Faktúra
DFB1/0402/16 Internetové služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 59,35 € 11.08.2016 17.08.2016 Faktúra
DFB1/0396/16 Náhradné diely Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 319,18 € 10.08.2016 12.08.2016 Faktúra
DFB1/0399/16 Čistiace potreby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 9,59 € 10.08.2016 11.08.2016 Faktúra
DFB1/0398/16 Čistiace a kancelárske potreby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 166,18 € 10.08.2016 10.08.2016 Faktúra
DFB1/0397/16 Čistiace a kancelárske potreby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -173,16 € 10.08.2016 10.08.2016 Faktúra
DFPC/0173/16 Morky Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MOVOS, spol. s r.o. 34125108 2 160,00 € 09.08.2016 17.08.2016 Faktúra
DFB1/0395/16 Čistiace potreby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 531,60 € 09.08.2016 12.08.2016 Faktúra
DFB1/0394/16 Dezinsekcia Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Ján Mravec AGH-DDD 34778632 290,00 € 08.08.2016 12.08.2016 Faktúra
DFB1/0393/16 Elektroinštalačný materiál Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 EL-TRAS, spol. s r.o. 31428452 112,44 € 08.08.2016 12.08.2016 Faktúra
DFB1/0392/16 Učiteľské zápisníky Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 NEOGRAFIA, a.s. 31597912 60,76 € 08.08.2016 12.08.2016 Faktúra
DFB1/0391/16 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 37,01 € 08.08.2016 12.08.2016 Faktúra