Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0445/16 | Jazdecké potreby,spotrebný materiál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 186,97 € | 07.09.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0444/16 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BENESTRA | 46303502 | 13,15 € | 07.09.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0443/16 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 07.09.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0442/16 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 165,38 € | 07.09.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0441/16 | Telekomunikačné služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 28,79 € | 07.09.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0440/16 | Dodávka tkaniny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MS-Interier, s.r.o. | 35898330 | 734,40 € | 07.09.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0192/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 98,96 € | 07.09.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0191/16 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 55,42 € | 07.09.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0153/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 107,74 € | 06.09.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0439/16 | Prenájom kopírky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 105,94 € | 06.09.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0438/16 | Prenájom kopírky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 415,44 € | 06.09.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0437/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 979,42 € | 06.09.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0436/16 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | 36556858 | 203,90 € | 06.09.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0435/16 | Vodné, stočné Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 327,67 € | 06.09.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0434/16 | Príspevok na stravu ZC v zmysle ZP | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 12,32 € | 05.09.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0190/16 | Potraviny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 82,85 € | 05.09.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0189/16 | Vodné, stočné, zrážky Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 797,65 € | 05.09.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0188/16 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 908,33 € | 05.09.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0433/16 | Oprava traktora | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Heriban Peter | 31111955 | 65,00 € | 05.09.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0432/16 | Vodné, stočné, zrážky Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 537,05 € | 05.09.2016 | 07.09.2016 | Faktúra |