Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29428

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0445/16 Jazdecké potreby,spotrebný materiál Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 186,97 € 07.09.2016 12.09.2016 Faktúra
DFB1/0444/16 Internetové služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BENESTRA 46303502 13,15 € 07.09.2016 12.09.2016 Faktúra
DFB1/0443/16 Internetové služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 59,35 € 07.09.2016 12.09.2016 Faktúra
DFB1/0442/16 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 165,38 € 07.09.2016 12.09.2016 Faktúra
DFB1/0441/16 Telekomunikačné služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 28,79 € 07.09.2016 12.09.2016 Faktúra
DFB1/0440/16 Dodávka tkaniny Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MS-Interier, s.r.o. 35898330 734,40 € 07.09.2016 12.09.2016 Faktúra
DFPC/0192/16 PHM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 98,96 € 07.09.2016 12.09.2016 Faktúra
DFPC/0191/16 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 55,42 € 07.09.2016 12.09.2016 Faktúra
DFS1/0153/16 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 FIPE-P.Vranovsky 17467918 107,74 € 06.09.2016 12.09.2016 Faktúra
DFB1/0439/16 Prenájom kopírky Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 105,94 € 06.09.2016 12.09.2016 Faktúra
DFB1/0438/16 Prenájom kopírky Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 415,44 € 06.09.2016 12.09.2016 Faktúra
DFB1/0437/16 PHM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 979,42 € 06.09.2016 12.09.2016 Faktúra
DFB1/0436/16 Učebné pomôcky Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Firma KOŠÍK - siete s.r.o. 36556858 203,90 € 06.09.2016 12.09.2016 Faktúra
DFB1/0435/16 Vodné, stočné Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 327,67 € 06.09.2016 12.09.2016 Faktúra
DFB1/0434/16 Príspevok na stravu ZC v zmysle ZP Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 12,32 € 05.09.2016 12.09.2016 Faktúra
DFPC/0190/16 Potraviny Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 82,85 € 05.09.2016 12.09.2016 Faktúra
DFPC/0189/16 Vodné, stočné, zrážky Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 797,65 € 05.09.2016 07.09.2016 Faktúra
DFPC/0188/16 Elektrická energia Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 908,33 € 05.09.2016 07.09.2016 Faktúra
DFB1/0433/16 Oprava traktora Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Heriban Peter 31111955 65,00 € 05.09.2016 07.09.2016 Faktúra
DFB1/0432/16 Vodné, stočné, zrážky Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 537,05 € 05.09.2016 07.09.2016 Faktúra