Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30226
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0799/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 383,00 € | 13.08.2018 | 10.09.2018 | Objednávka | |||||
| DFB1/0506/18 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AL Agroservis, s.r.o. | 36280208 | 999,60 € | 13.08.2018 | 27.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0505/18 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FS Technology, s.r.o. | 29142237 | 234,16 € | 10.08.2018 | 27.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0504/18 | Plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 564,20 € | 09.08.2018 | 13.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0503/18 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 135,46 € | 09.08.2018 | 13.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0502/18 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 345,83 € | 09.08.2018 | 13.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0787/18 | Elektronické stravovacie poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 597,00 € | 08.08.2018 | 25.09.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0785/18 | Pelety drevené na podstielku | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RASL, s.r.o. | 36547000 | 245,00 € | 08.08.2018 | 14.09.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0790/18 | Bio slama | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 1 021,80 € | 08.08.2018 | 13.09.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0797/18 | Maliarske práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PROSARD , s.r.o. | 36440957 | 1 165,00 € | 08.08.2018 | 10.09.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0792/18 | Krmivo pre ryby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AL Agroservis, s.r.o. | 36280208 | 518,00 € | 08.08.2018 | 10.09.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0784/18 | Materiál na opravu a údržbu dopravných zariadení | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 271,00 € | 08.08.2018 | 10.09.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0793/18 | Študijné preukazy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ENIGMA PUBLISHING s.r.o. | 44542321 | 144,00 € | 08.08.2018 | 05.09.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0794/18 | Krmivo pre kone | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FS Technology, s.r.o. | 29142237 | 235,00 € | 08.08.2018 | 31.08.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0796/18 | Čistenie aut | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 360,00 € | 08.08.2018 | 31.08.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0795/18 | Čistenie auta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 360,00 € | 08.08.2018 | 31.08.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0798/18 | Dezinsekcia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Michal Šabík | 40078311 | 822,00 € | 08.08.2018 | 30.08.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0791/18 | Pračka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 341,00 € | 08.08.2018 | 30.08.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0789/18 | Toner | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 42,00 € | 08.08.2018 | 30.08.2018 | Objednávka | |||||
| DFB1/0501/18 | Materiál na opravu a údržbu dopravných prostriedkov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 444,00 € | 08.08.2018 | 13.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |