Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30226
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0145/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 16,06 € | 30.08.2018 | 07.09.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0130/18 | Diaľničná známka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 10,00 € | 30.08.2018 | 05.09.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0821/18 | Oprava maľoviek | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PROSARD , s.r.o. | 36440957 | 6 309,00 € | 28.08.2018 | 04.10.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0820/18 | Servis a oprava ERP - pokladňa | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Liďák | 34854398 | 72,00 € | 28.08.2018 | 01.10.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0823/18 | Potraviny ŠJ -Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 7,00 € | 28.08.2018 | 01.10.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0816/18 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 62,00 € | 28.08.2018 | 25.09.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0817/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 514,00 € | 28.08.2018 | 10.09.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0825/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 760,00 € | 28.08.2018 | 10.09.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0819/18 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 37,00 € | 28.08.2018 | 10.09.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0818/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 162,00 € | 28.08.2018 | 10.09.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0824/18 | Úrazové poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 480,00 € | 28.08.2018 | 10.09.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0822/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 220,00 € | 28.08.2018 | 10.09.2018 | Objednávka | |||||
| DFB1/0528/18 | Internet-servisné služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 103,20 € | 28.08.2018 | 31.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0530/18 | Oprava úniku vody | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | HS Non-stop s.r.o. | 50251180 | 997,00 € | 28.08.2018 | 31.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0529/18 | Lokalizácia úniku vody | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | HS Non-stop s.r.o. | 50251180 | 980,00 € | 28.08.2018 | 31.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0533/18 | Oprava auta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 78,07 € | 28.08.2018 | 30.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0532/18 | Oprava auta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 150,00 € | 28.08.2018 | 30.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0531/18 | Reklamný baner | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | IMAGEWELL, s.r.o. | 35787929 | 106,80 € | 28.08.2018 | 30.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0815/18 | Oprava auta SC660EK | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 79,00 € | 27.08.2018 | 31.08.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0814/18 | Oprava úniku vody | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | HS Non-stop s.r.o. | 50251180 | 997,00 € | 27.08.2018 | 31.08.2018 | Objednávka |