Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30226
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0156/18 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 108,19 € | 12.10.2018 | 18.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 1/2018 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STAVARTIKEL, spol. s r.o. | 36705683 | Nájmy a prenájmy | 1 152,00 € | 11.10.2018 | 11.10.2018 | 19.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |
| DFB1/0669/18 | Reklamné služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | H & Š, s.r.o. | 35800232 | 327,60 € | 11.10.2018 | 18.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0668/18 | Materiál na opravu a údržbu dopravných prostriedkov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 276,56 € | 11.10.2018 | 18.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0667/18 | Čipová karta/EURO 26 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 760,00 € | 11.10.2018 | 18.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0666/18 | Ustajnenie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KASTA Slovakia, s.r.o. | 30997178 | 540,00 € | 11.10.2018 | 18.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1043/18 | Elektroinštalačný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EL-TRAS, spol. s r.o. | 31428452 | 255,00 € | 10.10.2018 | 16.11.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1039/18 | Materiál na opravu a údržbu dopravných prostriedkov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 1 175,00 € | 10.10.2018 | 15.11.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1040/18 | Pracovné odevy a obuv | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 650,00 € | 10.10.2018 | 15.11.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1042/18 | Oprava čelné sklo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AUTOSKLO H&D spol. s r.o. | 31325459 | 1 350,00 € | 10.10.2018 | 08.11.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1038/18 | Materiál na opravu a údržbu dopravných prostriedkov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 588,00 € | 10.10.2018 | 24.10.2018 | Objednávka | |||||
| Darovacia zmluva | Darovacia zmluva | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Iné | 0,00 € | 10.10.2018 | 10.10.2018 | 07.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |
| DFB1/0665/18 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 416,74 € | 10.10.2018 | 23.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0662/18 | Služby - ochrana FO pri spracúvaní osobných údajov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CUBS plus, s.r.o. | 46943404 | 104,40 € | 10.10.2018 | 18.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0664/18 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 943,50 € | 10.10.2018 | 18.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0663/18 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 761,80 € | 10.10.2018 | 18.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0661/18 | LDPE tašky s potlačou | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ProDesign Slovakia, s.r.o. | 48326429 | 187,20 € | 10.10.2018 | 18.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0191/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 63,01 € | 10.10.2018 | 15.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1030/18 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Róbert Šimčisko | 43853293 | 53,00 € | 09.10.2018 | 18.12.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1029/18 | Materiál pre kone | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 660,00 € | 09.10.2018 | 22.11.2018 | Objednávka |