Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3843
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40170044 | telefony 1/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 127,67 € | 17.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40170038 | upratovanie 1/2017, upratovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 4 342,56 € | 16.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40170048 | členský poplatok 2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Cech maliarov Slovenska | 36110892 | 30,00 € | 15.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40170033 | ročný poplatok 2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 33,00 € | 13.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40170034 | pranie prádla 1/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 457,26 € | 13.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40170035 | doprava LVK | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MT - Tour s.r.o. | 35952156 | 1 000,00 € | 13.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40170037 | plyn 1/2017, plyn 1/2017, plyn 1/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 18 815,36 € | 13.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40170036 | strav.lístky žiaci | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Baracuda spol. s r.o. | 35818921 | 950,00 € | 13.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40170047 | náklady ERASMUS+ | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace | 00638013 | 834,00 € | 13.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40170032 | dodanie HP a doplnenie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Róbert Ladecký - FIRERCONTROL | 35404841 | 1 516,86 € | 10.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40170029 | telefóny 1/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 320,22 € | 09.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40170030 | internet 1/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,82 € | 09.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40170031 | el.energia 1/2017, el.energia 1/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 898,85 € | 09.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40170028 | služba IT 1/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Blaškovič Marek | 45443254 | 800,00 € | 08.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40170027 | LVK , LVK | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KRÁLIKY, spol.s.r.o. Penzión Horec | 36004936 | 5 247,00 € | 08.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40170024 | plyn 2/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 989,00 € | 07.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40170025 | odvoz DO 1/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 144,71 € | 07.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40170026 | stráž.služba 1/2017 škola, stráž.služba 1/2017 ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD spol. s r.o. | 36208922 | 4 835,57 € | 07.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40170046 | tonery | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 240,00 € | 06.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40170020 | el.energia škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 915,99 € | 02.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra |