Faktúry
Počet záznamov: 4964
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3221016 | ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 133,20 € | 15.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
3021046 | spotreba plynu 02/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 7 960,58 € | 09.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
3221015 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 751,80 € | 08.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
3221014 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 666,97 € | 08.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
3221013 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 497,39 € | 08.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
3321002 | zneškodnenie biologického odpadu 02/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 36,00 € | 08.03.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
3321001 | zneškodnenie biologického odpadu 10/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 187,20 € | 08.03.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
3021045 | vodné, stočné, zrážky 02/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 844,03 € | 05.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
3021044 | elektrická energia 02/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 3 248,63 € | 04.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
3021040 | prenájom podlahového čistiaceho stroja 02/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Hanúsková Alena | 32103433 | 200,00 € | 03.03.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
3021039 | služby technika BOZP a PO 02/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 03.03.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
3021043 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 37,72 € | 03.03.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
3021042 | prenájom kopírovacieho stroja 02/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 82,63 € | 03.03.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
3021038 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 103,48 € | 03.03.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
3021041 | správa počítačovej siete, telefónne poplatky 03/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 589,07 € | 03.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
3021037 | výkon zodpovednej osoby 03/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 02.03.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
3021036 | gastrolístky 02/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 674,08 € | 01.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
3221011 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 54,05 € | 26.02.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
3221012 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 72,00 € | 26.02.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
3221010 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 331,98 € | 25.02.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
3021035 | poplatok za kartu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | -1,60 € | 23.02.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
3021034 | mobil, Gašparová 02/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 22.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
3021033 | GSM brána 02/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 8,94 € | 22.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
3021032 | mobil, Lešková 02/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 22.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
3021031 | údržbárske práce za 01/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 952,00 € | 22.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
3221008 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 334,88 € | 22.02.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
3221009 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 545,37 € | 22.02.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
3021030 | služby počítačovej siete SANET 01-03/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
3021029 | karta MultiSport 12/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | -32,70 € | 16.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
3221007 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 143,22 € | 16.02.2021 | 16.04.2021 | Faktúra |