Faktúry
Počet záznamov: 5009
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3221053 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK food | 44733488 | 456,12 € | 23.04.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
3221052 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 72,00 € | 23.04.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
3221054 | ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 373,56 € | 23.04.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
3321005 | servis chladiaceho a mraziaceho boxu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Euroklíma | 36560979 | 111,12 € | 23.04.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
3021074 | mobil, Gašparová 04/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 22.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
3021073 | GSM brána 04/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 8,94 € | 22.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
3021072 | mobil, Lešková 04/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 22.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
3221050 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 21,91 € | 22.04.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
3221051 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 115,88 € | 22.04.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
3221047 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 66,04 € | 21.04.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
3221048 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 204,14 € | 21.04.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
3221049 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 590,02 € | 21.04.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
3121007 | karabína, drôt - ihrisko | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MNP | 46275061 | 51,30 € | 20.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
3021071 | prístup na online festival Ekotopfilm - Envirofilm 2021 pre žiakov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MFF Eko, s.r.o. | 35955872 | 332,00 € | 20.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
3221045 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 72,00 € | 19.04.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
3221046 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 528,24 € | 19.04.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
3221044 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 542,14 € | 16.04.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
3121006 | plexisklo - ihrisko | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SIBA - SIGN | 35721189 | 102,00 € | 15.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
3021070 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 652,60 € | 15.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
3221043 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 1 026,41 € | 15.04.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
3221042 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 253,61 € | 15.04.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
3121005 | servis a revízie výťahov 04-06/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 139,20 € | 14.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
3021069 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 6,07 € | 14.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
3021068 | respirátor, štít ochranný | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 337,32 € | 14.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
3021067 | respirátor | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 208,44 € | 14.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
3221041 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK food | 44733488 | 161,89 € | 14.04.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
3021064 | ISIC karta | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | TransData | 35741236 | 10,00 € | 13.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
3021066 | účastnícky poplatok na Prezentiádu tímu 21st Century girls | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Student Cyber Games | 26678586 | 6,00 € | 13.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
3021065 | účastnícky poplatok na Prezentiádu tímu V zdravom tele zdravý duch | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Student Cyber Games | 26678586 | 6,00 € | 13.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
3021063 | spotreba plynu 03/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 619,62 € | 13.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra |