Faktúry
Počet záznamov: 4724
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3123004 | servis a revízie výťahov 04-06/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 139,20 € | 12.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
3023103 | správa počítačovej siete 04/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MJ computers | 53547365 | 641,00 € | 12.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
3023107 | služby technika BOZP a PO 03/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 12.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
3023101 | služby počítačovej siete SANET 01-03/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 12.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
3023106 | elektrická energia 03/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | 5 080,69 € | 12.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
3023105 | prenájom kopírovacieho stroja 03/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 402,89 € | 12.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
3023104 | telefónne poplatky 04/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 196,35 € | 12.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
3023102 | záložný zdroj | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 120,00 € | 12.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
3123003 | správa športového areálu 01-03/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Anrie | 36649643 | 840,00 € | 05.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
3023100 | údržbárske práce za 03/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 987,50 € | 05.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
3023097 | gastrolístky 03/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 050,34 € | 03.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
3023099 | naloženie a prevoz nábytku | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 251,00 € | 03.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
3023098 | obsluha, údržba, prevádzka plynovej kotolne za 03/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 300,00 € | 03.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
3023096 | strava 03/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Školská jedáleň, Kysucká 14, Senec | 54645298 | 4 504,25 € | 31.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
3023094 | vodné, stočné, zrážky 03/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 757,65 € | 29.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
3023095 | seminár PAM | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Seyfor Slovensko | 36237337 | 60,00 € | 29.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
3023088 | oprava sklobetónových panelov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | REZI | 52130291 | 963,00 € | 22.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
3023093 | mobil, Lukačovičová 03/2023 - splátka | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,98 € | 22.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
3023092 | mobil, Gašparová 03/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 22.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
3023091 | GSM brána 03/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 9,94 € | 22.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
3023090 | mobil, Lukačovičová 03/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 22.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
3023089 | mobil, Lešková 03/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 22.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
3023087 | záloha na plyn 03/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 30 111,00 € | 21.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
3023085 | členský príspevok za rok 2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko | 42418232 | 150,00 € | 20.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
3023086 | mobil, Lukačovičová 02/2023 - splátka | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,98 € | 20.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
3023084 | kontrola kotlov a vykurovacej sústavy | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Dimitrov Peter | 11650613 | 465,12 € | 15.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
3123002 | daň z nehnuteľností na rok 2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mesto Senec | 00305065 | 2 857,14 € | 10.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
3023082 | vyúčtovanie plynu 02/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 18 809,43 € | 10.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
3023083 | zrkadlo, kúpeľňová predložka, háčiky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 231,51 € | 10.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
3023081 | elektrická energia 02/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | 5 088,32 € | 08.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra |