Faktúry
Počet záznamov: 4935
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3023306 | hodiny, lekárnička, zarážka | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 176,62 € | 09.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
3023308 | video kábel, predlžovací kábel, prepäťová ochrana | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Alza.cz | 27082440 | 45,19 € | 09.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
3023300 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 79,65 € | 04.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
3023302 | gastrolístky 09/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 750,65 € | 04.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
3023304 | oprava kanalizácie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 6 394,60 € | 04.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
3023301 | strava 09/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Školská jedáleň, Kysucká 14, Senec | 54645298 | 3 301,46 € | 04.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
3023299 | prenájom kopírovacieho stroja 09/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 322,36 € | 04.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
3023303 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 180,12 € | 04.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
3023298 | mandátny certifikát | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | 59,52 € | 04.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
3123016 | prenájom montážnej plošiny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Šipošová Helena | 35264390 | 429,60 € | 03.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
3023297 | mapa - Bezpečnosť práce v školskej dielni a pracovné nástroje | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | FAST ADVERT | 09640584 | 99,00 € | 03.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
3123015 | správa športového areálu 07-09/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Anrie | 36649643 | 1 800,00 € | 02.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
3023292 | výkon zodpovednej osoby 10/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 02.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
3023291 | služby technika BOZP a PO 09/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 02.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
3023296 | údržbárske práce za 09/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 994,00 € | 02.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
3023295 | prenájom technológií 10/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 84,00 € | 02.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
3023294 | správa počítačovej siete 10/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 634,80 € | 02.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
3023293 | telefónne poplatky 10/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 43,74 € | 02.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
3023287 | oprava kanalizácie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 402,00 € | 29.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
3023286 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | IN-TECH PLUS | 35878754 | 393,89 € | 29.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
3023285 | vývoz VOK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 300,00 € | 29.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
3023290 | dvere | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MôjDom štúdio | 47443952 | 135,26 € | 29.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
3023289 | batérie, držiaky, háčiky, skrinka, kúpeľňový záves | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 353,72 € | 29.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
3023288 | mikrovlnná rúra, pisoárový ventil, rýchlovarná kanvica | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 232,48 € | 29.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
3023283 | vodné, stočné, zrážky 09/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 821,58 € | 28.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
3023284 | výmena svietidiel | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | InLED s.r.o. | 46591451 | 513,48 € | 28.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
3023282 | záložný zdroj | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 180,00 € | 25.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
3023281 | mobil, Lukačovičová 09/2023 - splátka | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,98 € | 22.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
3023280 | mobil, Gašparová 09/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 22.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
3023279 | GSM brána 09/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 9,94 € | 22.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra |