Faktúry
Počet záznamov: 5009
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3124007 | oprava výťahu | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 151,80 € | 03.04.2024 | 15.04.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
3024104 | výkon zodpovednej osoby 04/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 02.04.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
3024105 | správa počítačovej siete 04/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 634,80 € | 02.04.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
3024106 | prenájom technológií 04/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 84,00 € | 02.04.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
3024107 | telefónne poplatky 04/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 43,74 € | 02.04.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
3024103 | vodné, stočné, zrážky 03/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 637,33 € | 27.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
3024096 | mobil, Gallová 03/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 22.03.2024 | 27.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
3024097 | mobil, Lukačovičová 03/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,05 € | 22.03.2024 | 27.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
3024098 | GSM brána 03/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 9,94 € | 22.03.2024 | 27.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
3024099 | mobil, Gašparová 03/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 22.03.2024 | 27.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
3024100 | mobil, Lukačovičová 03/2024 - splátka | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,98 € | 22.03.2024 | 27.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
3024101 | nábytok | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MY DVA Slovakia | 35937548 | 6 824,62 € | 22.03.2024 | 02.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
3024102 | nábytok | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MY DVA Slovakia | 35937548 | 228,10 € | 22.03.2024 | 02.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
3024095 | záložný zdroj | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 457,20 € | 20.03.2024 | 27.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
3024093 | výmena obehového čerpadla | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZILIZI | 36728616 | 2 413,20 € | 13.03.2024 | 18.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
3024092 | elektrická energia 02/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | 4 868,89 € | 13.03.2024 | 18.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
3024091 | vyúčtovanie plynu 02/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 11 569,03 € | 13.03.2024 | 18.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
3024094 | záloha na plyn 03/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 13 156,00 € | 13.03.2024 | 22.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
3024087 | ubytovanie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Drimelle | 19693443 | 18,79 € | 12.03.2024 | 15.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
3024086 | ubytovanie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Drimelle | 19693443 | 18,79 € | 12.03.2024 | 15.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
3024085 | ubytovanie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Drimelle | 19693443 | 150,34 € | 12.03.2024 | 15.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
3024090 | rekonštrukcia podlahy | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | STAVREM, František Nemec | 50367447 | 5 646,00 € | 12.03.2024 | 18.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
3024089 | perá | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SINEX, reklamná agentúra, Ing. Szilárd Námeth | 34778411 | 112,80 € | 12.03.2024 | 18.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
3024088 | roll up banner | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | EB EXPO, Tomáš Bulavčiak | 43325327 | 576,00 € | 12.03.2024 | 18.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
3024082 | prenájom technológií 03/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 84,00 € | 11.03.2024 | 13.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
3024084 | montáž sadrokartónu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 420,00 € | 11.03.2024 | 14.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
3024083 | orez stromov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LUTOPA - Mikuláš Takáč | 17736722 | 3 255,00 € | 11.03.2024 | 14.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
3124006 | odstránenie poruchy na kúrení - ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 570,00 € | 11.03.2024 | 15.03.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
3124005 | daň z nehnuteľností na rok 2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mesto Senec | 00305065 | 3 936,50 € | 11.03.2024 | 15.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
3024081 | spracovanie miezd za 02/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | WE EKO | 006309763 | 500,00 € | 08.03.2024 | 13.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |