Faktúry
Počet záznamov: 5038
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3117064 | správa športového areálu 11/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Švarda Tibor | 47825871 | 200,00 € | 04.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0254/17 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 169,09 € | 04.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
3017254 | gastrolístky 11/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 567,84 € | 01.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
3017251 | SME pondelok, utorok 13.11.2017 - 19.12.2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Petit Press | 35790253 | 67,50 € | 30.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
3017252 | elektrický senzorový sušič rúk | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Dunajnet | 47608544 | 86,32 € | 30.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
3017253 | záloha na plyn 11/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 333,00 € | 30.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
3017250 | tablet Samsung, PC HP Compaq 6005 Pro | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 399,10 € | 30.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0252/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 680,91 € | 30.11.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
3017249 | čistiace a kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 30,93 € | 29.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0249/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 361,15 € | 29.11.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0250/17 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 8,34 € | 29.11.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0247/17 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 210,17 € | 29.11.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0251/17 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 127,40 € | 29.11.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0248/17 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 185,65 € | 29.11.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0246/17 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 67,50 € | 28.11.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
3017247 | mobil, Lešková 11/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 27.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
3017248 | mobil, Gašparová 11/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,07 € | 27.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
3017246 | čistiace a kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KIKOSHOP | 47890215 | 94,38 € | 24.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0241/17 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 186,02 € | 24.11.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0245/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 249,98 € | 24.11.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0242/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 286,29 € | 24.11.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0243/17 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 31,03 € | 24.11.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0244/17 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 375,39 € | 24.11.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
3017245 | vývoz VOK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 163,00 € | 24.11.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
3017243 | pilníky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZVARMIX | 47454369 | 63,60 € | 23.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
3017244 | informačný stojan | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 147,31 € | 23.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
3017242 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DIMARKO | 48258474 | 9,16 € | 21.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
3017241 | služby počítačovej siete SANET 10-12/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 20.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0240/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 319,37 € | 20.11.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
3017240 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 110,40 € | 16.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra |