Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6857

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0133/17 rastlinný olej Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Get Trade 46115404 135,00 € 29.05.2017 26.06.2017 Faktúra
DFSJ/0130/17 potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ATC-JR 35760532 292,55 € 26.05.2017 26.06.2017 Faktúra
DFSJ/0131/17 zelenina Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Zelovoc Kiss 34131248 195,19 € 26.05.2017 26.06.2017 Faktúra
DFSJ/0132/17 mrazené potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 DEÁK 31445837 295,14 € 26.05.2017 26.06.2017 Faktúra
VO/0046/17 oprava výťahov Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Liftservis - Rudolf Uherčík 11694238 298,80 € 26.05.2017 06.06.2017 Ing. Ľubomíra Hrubanová Riaditeľ Objednávka
VO/0048/17 káble, konektory - internetové pripojenie Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 KALIANT 44656653 63,00 € 26.05.2017 04.07.2017 Ing. Ľubomíra Hrubanová Riaditeľ Objednávka
VO/0049/17 revízia zdvíhacích zariadení Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Homola 31325921 99,46 € 26.05.2017 04.07.2017 Ing. Ľubomíra Hrubanová Riaditeľ Objednávka
VO/0047/17 realizácia verejného obstarávania na predmet zákazky "Oprava bloku A školského internátu" Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Visions Consulting 45394920 4 560,00 € 26.05.2017 04.07.2017 Ing. Ľubomíra Hrubanová Riaditeľ Objednávka
VO/0045/17 toner HP CB540A black Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 MG Import 47736542 39,80 € 25.05.2017 06.06.2017 Ing. Ľubomíra Hrubanová Riaditeľ Objednávka
3117031 oprava výťahu Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Liftservis - Rudolf Uherčík 11694238 237,60 € 24.05.2017 08.06.2017 Faktúra
3117032 správa športového areálu 04/2017 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Švarda Tibor 47825871 200,00 € 24.05.2017 08.06.2017 Faktúra
DFSJ/0129/17 pekárenské výrobky Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Pekáreň Juraj Oremus 36536776 152,47 € 24.05.2017 21.06.2017 Faktúra
DFSJ/0127/17 zelenina, ovocie Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Zelovoc Kiss 34131248 110,50 € 24.05.2017 26.06.2017 Faktúra
DFSJ/0128/17 mäso, mäsové výrobky Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Mäsovýroba PATA 50606344 185,39 € 24.05.2017 26.06.2017 Faktúra
3017096 mobil, Lešková 05/2017 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 30,00 € 23.05.2017 08.06.2017 Faktúra
3017097 mobil, Miko 05/2017 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 29,99 € 23.05.2017 08.06.2017 Faktúra
3017095 kontrola HP, pož.hydrantov a hadíc Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Rohas 47224851 636,60 € 22.05.2017 21.06.2017 Faktúra
3017090 služby počítačovej siete SANET 04-06/2017 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Združenie používateľov SADS SANET 17055270 150,00 € 19.05.2017 26.05.2017 Faktúra
3017091 čistiace a kancelárske potreby Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 KIKOSHOP 47890215 159,30 € 19.05.2017 08.06.2017 Faktúra
3017092 čistiace a kancelárske potreby Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 PAPERA 46082182 65,56 € 19.05.2017 08.06.2017 Faktúra