Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 7190

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
3017211 karty, známky ISIC Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 147,02 € 16.10.2017 30.10.2017 Faktúra
DFSJ/0208/17 pekárenské výrobky Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Pekáreň Juraj Oremus 36536776 199,39 € 16.10.2017 16.11.2017 Faktúra
DFSJ/0210/17 zelenina, ovocie Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Zelovoc Kiss 34131248 122,98 € 16.10.2017 27.11.2017 Faktúra
DFSJ/0209/17 potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 MABONEX Slovakia 31428819 77,74 € 16.10.2017 27.11.2017 Faktúra
DFSJ/0207/17 potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ATC-JR 35760532 655,83 € 16.10.2017 27.11.2017 Faktúra
3017210 stočné, vodné, zrážky 09/2017 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 4 454,14 € 13.10.2017 20.10.2017 Faktúra
DFSJ/0205/17 zelenina, ovocie Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Zelovoc Kiss 34131248 204,91 € 12.10.2017 27.11.2017 Faktúra
DFSJ/0204/17 potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 MABONEX Slovakia 31428819 152,13 € 12.10.2017 27.11.2017 Faktúra
DFSJ/0206/17 mrazené potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 MABONEX Slovakia 31428819 233,95 € 12.10.2017 27.11.2017 Faktúra
VO/0106/17 elektrický senzorový sušič rúk Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Dunajnet 47608544 86,32 € 12.10.2017 06.11.2017 Ing. Ľubomíra Hrubanová Riaditeľ Objednávka
3017209 učebnice angličtiny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Bookretail 24824232 571,85 € 11.10.2017 12.10.2017 Faktúra
VO/0105/17 pilníky Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ZVARMIX 47454369 228,60 € 11.10.2017 06.11.2017 Ing. Ľubomíra Hrubanová Riaditeľ Objednávka
3017208 výmena bannera do roll-upu Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Comars 36612898 43,20 € 10.10.2017 16.10.2017 Faktúra
3017204 kábel FTP, konektor RJ-45 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 KALIANT 44656653 3,50 € 10.10.2017 20.10.2017 Faktúra
3017205 lišta Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 KALIANT 44656653 9,60 € 10.10.2017 20.10.2017 Faktúra
3017206 kábel FTP Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 KALIANT 44656653 10,00 € 10.10.2017 20.10.2017 Faktúra
3017207 klávesnica - USB Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 KALIANT 44656653 5,40 € 10.10.2017 20.10.2017 Faktúra
3017202 oprava brány Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ELEMAX Milan Pichler 36983403 78,00 € 10.10.2017 16.11.2017 Faktúra
DFSJ/0203/17 mäso Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Mäsovýroba PATA 50606344 282,93 € 10.10.2017 27.11.2017 Faktúra
3017203 doúčtovanie plynu 09/2017 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -2 861,77 € 10.10.2017 27.12.2017 Faktúra