Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6332
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3020235 | maliarske potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MADRONA, s.r.o. | 36742813 | 47,16 € | 23.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
3220116 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 154,46 € | 23.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
3220119 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 335,22 € | 23.09.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | |||||
3220118 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | CITYFOOD | 45510172 | 891,00 € | 23.09.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | |||||
3220117 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | CITYFOOD | 45510172 | 196,44 € | 23.09.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | |||||
VO/0112/20 | aSc Strava | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ASC Applied Software Consultans | 31361161 | 199,00 € | 23.09.2020 | 12.10.2020 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0113/20 | revízia kotolne | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATREV | 48190080 | 594,00 € | 23.09.2020 | 06.11.2020 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0114/20 | oprava výťahu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 21,00 € | 23.09.2020 | 06.11.2020 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0115/20 | šatníková skriňa delená 4-dverová | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ABAmet | 47966947 | 322,08 € | 23.09.2020 | 06.11.2020 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
3020234 | mobil, Gašparová 09/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,13 € | 22.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
3020233 | GSM brána 09/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,94 € | 22.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
3020232 | mobil, Lešková 09/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 22.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
3020231 | dezinsekcia a dezinfekcia v ŠI | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Simondel Eduard | 41888154 | 504,00 € | 22.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
3220114 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 67,50 € | 22.09.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | |||||
3220115 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 553,69 € | 22.09.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | |||||
VO/0111/20 | pilové listy, pilníky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZVARMIX | 47454369 | 476,81 € | 22.09.2020 | 12.10.2020 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
3020230 | Hosting (sossc.sk, sossenec.sk) 12 mesiacov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | WebHouse | 36743852 | 70,56 € | 21.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
3220113 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 451,38 € | 21.09.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | |||||
3220112 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 176,47 € | 21.09.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | |||||
3020229 | maliarske práce, oprava a údržba | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | REZI | 52130291 | 988,00 € | 18.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra |