Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 7300

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
3023184 predplatné časopisu PaM 2024 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 PORADCA 36371271 110,00 € 30.06.2023 11.07.2023 Faktúra
3023182 program JA: Viac ako peniaze Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Junior Achievement Slovensko 42166292 60,00 € 30.06.2023 11.07.2023 Faktúra
3023181 strava 06/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Školská jedáleň, Kysucká 14, Senec 54645298 3 621,48 € 30.06.2023 11.07.2023 Faktúra
VO/0065/23 správa športového areálu 04-06/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Anrie 36649643 900,00 € 30.06.2023 02.08.2023 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Objednávka
VO/0066/23 oprava výťahu Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 PROFI Výťahy 47519045 88,80 € 30.06.2023 02.08.2023 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Objednávka
3023179 mobil, Lukačovičová 06/2023 - splátka Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 18,98 € 23.06.2023 29.06.2023 Faktúra
3023178 mobil, Gašparová 06/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 33,00 € 23.06.2023 29.06.2023 Faktúra
3023177 GSM brána 06/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 9,94 € 23.06.2023 29.06.2023 Faktúra
3023176 mobil, Lukačovičová 06/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 33,00 € 23.06.2023 29.06.2023 Faktúra
3023175 mobil, Lešková 06/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 33,00 € 23.06.2023 29.06.2023 Faktúra
3023180 kreslo Cosmo Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 HELCEL nábytok 26836645 385,00 € 23.06.2023 29.06.2023 Faktúra
3023174 oprava strechy - telocvičňa - šatne Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 RIGUL - Richard Guldan 14137160 672,00 € 22.06.2023 26.06.2023 Faktúra
3023172 reklamné služby Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Register obchodných spoločností 46440305 360,00 € 19.06.2023 19.06.2023 Faktúra
3023173 záloha na plyn 06/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 4 312,00 € 19.06.2023 22.06.2023 Faktúra
3123008 oprava výťahu Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 PROFI Výťahy 47519045 38,40 € 16.06.2023 26.06.2023 Faktúra
3023171 aSc Agenda Komplet SŠ 2024 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ASC Applied Software Consultans 31361161 529,00 € 16.06.2023 21.06.2023 Faktúra
3023170 elektrická energia 05/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ZSE Energia 36677281 3 811,48 € 15.06.2023 21.06.2023 Faktúra
VO/0064/23 oprava výťahu Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 PROFI Výťahy 47519045 232,80 € 15.06.2023 11.07.2023 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Objednávka
VO/0063/23 oprava strechy - telocvičňa - šatne Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 RIGUL - Richard Guldan 14137160 672,00 € 14.06.2023 11.07.2023 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Objednávka
3023169 vyúčtovanie plynu 05/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 290,65 € 09.06.2023 15.06.2023 Faktúra