Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6321
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0085/21 | oprava konvektomatu, panvice | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 174,60 € | 13.10.2021 | 10.11.2021 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0086/21 | učebnice | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 475,00 € | 13.10.2021 | 10.11.2021 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0087/21 | učebnice | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá | 31333176 | 106,80 € | 13.10.2021 | 10.11.2021 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
3221174 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 93,00 € | 12.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
3021239 | prenájom podlahového čistiaceho stroja 09/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Hanúsková Alena | 32103433 | 200,00 € | 11.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
3021240 | spotreba plynu 09/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 999,02 € | 11.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
3121017 | servis a revízie výťahov 10-12/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 139,20 € | 11.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
VO/0084/21 | klávesnica, myš | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | e-Net | 35860413 | 90,00 € | 11.10.2021 | 10.11.2021 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
3021238 | servis zariadenia Variomat | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | REFLEX SK | 36369934 | 184,80 € | 08.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
VO/0083/21 | basketbalová doska | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ŠPORTUJEME | 44484828 | 349,80 € | 08.10.2021 | 10.11.2021 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
3021237 | elektrická energia 09/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | 3 734,77 € | 07.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
3021236 | karta MultiSport 10/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 159,00 € | 06.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
3221173 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK food | 44733488 | 403,92 € | 06.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
3221172 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 446,44 € | 06.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
VO/0082/21 | čistiace potreby | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 1 422,85 € | 06.10.2021 | 10.11.2021 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
3221170 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 450,71 € | 05.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
3221169 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 498,84 € | 05.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
3221171 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 514,96 € | 05.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
VO/0081/21 | ochranné prostriedky | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | WERBENA s.r.o. | 47535911 | 396,90 € | 05.10.2021 | 10.11.2021 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
3021234 | vodné, stočné, zrážky 09/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 549,04 € | 04.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra |