Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2285
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0225/23 | nakládka, dovoz a vykládka nábytku - BA-PK | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PLUSIM PRIVATE MOVING s.r.o. | 50756419 | 2 549,00 € | 03.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/23 | služby "Virtuálnej knižnice" - 10/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 15,71 € | 03.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/23 | ochrana objektu - 10/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 03.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/23 | výjazd - poplach 13.10.2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 36857165 | 30,00 € | 03.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/23 | ochrana osobných údajov - 10/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,00 € | 01.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/23 | záloha za plyn - 11/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 364,00 € | 01.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/23 | elektron. stravovacie poukážky - 11/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 624,90 € | 28.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/23 | tonery + kancelársky papier | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 248,40 € | 27.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/23 | opravná fakt. k fakt.č. 7141751655 za 4/23 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | -173,20 € | 25.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/23 | opravná fakt. k fakt.č. 7201089398 za 3/23 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | -212,90 € | 25.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/23 | opravná fakt. k fakt.č. 7141730246 za 2/23 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | -225,01 € | 25.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/23 | opravná fakt. k fakt.č. 7151592441 za 1/23 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | -274,51 € | 25.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/23 | webhostingové služby r. 2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BITFIRE, s.r.o. | 46185046 | 24,00 € | 25.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/23 | revízia komína | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Loipersberger-Kominárstvo | 37292277 | 75,00 € | 25.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/23 | záloha za vodu a stočné - 10/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 69,83 € | 25.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/23 | paušál za mobil.telefón - 10/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 25.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/23 | Ekotopfilm-Envirofilm- vstupenka 44ks x 6€ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | MFF Eko, s.r.o. | 35955872 | 264,00 € | 25.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
VO/0060/23 | nakládka, doprava a vykládka nábytku - BA-PK | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PLUSIM PRIVATE MOVING s.r.o. | 50756419 | 2 549,00 € | 25.10.2023 | 25.10.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
VO/0061/23 | revízia el.zariadení, elektroinštalácie a el.spotrebičov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Šmahel Miloš | 14131498 | 1 250,00 € | 25.10.2023 | 25.10.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFBV/0210/23 | revízia regulátora tlaku plynu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | HUTIRA Slovakia, s.r.o. | 36297569 | 99,60 € | 24.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra |