Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2285
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0209/23 | občerstvenie k 30.výročiu OAPK | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dubovský a Grančič, s.r.o. | 45497311 | 350,00 € | 19.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
VO/0059/23 | kontrola a nastavenie regulátora tlaku plynu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | HUTIRA Slovakia, s.r.o. | 36297569 | 99,60 € | 18.10.2023 | 22.10.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
VO/0058/23 | občerstvenie k 30.výr. OAPK | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dubovský a Grančič, s.r.o. | 45497311 | 350,00 € | 17.10.2023 | 19.10.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFBV/0208/23 | grafické práce pri tvorbe dekorácii | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Mgr. Katarína Bar Yehuda - TUTI | 46792651 | 100,00 € | 17.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
VO/0057/23 | Ekotopfilm-Envirofilm- vstupenka 44ks x 6€ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | MFF Eko, s.r.o. | 35955872 | 264,00 € | 16.10.2023 | 16.10.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
VO/0056/23 | grafické práce pri tvorbe dekorácii | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Mgr. Katarína Bar Yehuda - TUTI | 46792651 | 100,00 € | 13.10.2023 | 16.10.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFBV/0207/23 | el.energia - 9/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 496,38 € | 12.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/23 | letáčiky - 500 ks, rollup - 1ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BIZI - Biznár Rastislav | 31109853 | 199,20 € | 11.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/23 | revízia plynových a tlakových zariadení | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 250,00 € | 11.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/23 | minidezerty na akadémiu - 30.výr.OAPK | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Ivan Koller | 44421753 | 326,40 € | 11.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/23 | oprava služ.vozidla, STK+EK | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Standoservis, s.r.o. | 52801896 | 140,00 € | 10.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
VO/0054/23 | minidezerty na akadémiu k 30,.výr.OAPK | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Ivan Koller | 44421753 | 326,40 € | 10.10.2023 | 12.10.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFBV/0200/23 | kanapky na akadémiu na 30.výr. OAPK | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Róbert Krátky - EDUŠO | 32822502 | 1 272,00 € | 09.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/23 | obedy zamestnancov - 9/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 662,30 € | 09.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/23 | vlasec na žalúzie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Maxstore, s.r.o. | 45600406 | 4,29 € | 09.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/23 | vývoz kuchynského odpadu - 9/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 30,60 € | 09.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/23 | vývoz plastov - 3.Q 2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 144,00 € | 09.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
VO/0053/23 | oprava vozidla | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Standoservis, s.r.o. | 52801896 | 140,00 € | 09.10.2023 | 10.10.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
VO/0052/23 | tlač letáčikov - 500ks, 1ks rollup 85x200cm | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BIZI - Biznár Rastislav | 31109853 | 199,20 € | 09.10.2023 | 10.10.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFBV/0197/23 | tel.účty - 9/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 17,74 € | 06.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra |