Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1323

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0099/18 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Ryba Žilina spol. s.r.o. 31563490 299,65 € 05.06.2018 24.06.2018 Faktúra
DFBV/0124/18 stočné 2.1.2018 - 1.5.2018 Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Kanalizacia M a M, s.r.o. 35776498 1 429,32 € 05.06.2018 28.12.2018 Faktúra
DFSJ/0097/18 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 TERNO real estate s.r.o. 50020188 13,16 € 04.06.2018 24.06.2018 Faktúra
DFBV/0118/18 vodné Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 354,89 € 04.06.2018 25.06.2018 Faktúra
DFBV/0119/18 aranžerský materiál Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 T-TAKACS s.r.o. 35895438 94,26 € 04.06.2018 08.07.2018 Faktúra
DFBV/0120/18 spotrebný materiál do kosačky Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 HSQ Partner s.r.o. 44282851 310,00 € 04.06.2018 08.07.2018 Faktúra
DFBV/0122/18 telefonické služby Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 ORANGE Slovensko a.s. 35697270 123,50 € 04.06.2018 08.07.2018 Faktúra
DFBV/0121/18 preddavok el.energia Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Zapadoslov.energetika 35823551 2 341,50 € 04.06.2018 16.07.2018 Faktúra
DFBV/0116/18 poistenie cestovné zamestnanci Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 9,96 € 31.05.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0117/18 poistenie cestovné zamestnanci Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 1,80 € 31.05.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0113/18 daň z nehnuteľnosti Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Obecny urad Malinovo 00304921 35,00 € 31.05.2018 04.07.2018 Faktúra
DFBV/0114/18 stravné lístky Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 GGFS s.r.o. 47079690 385,32 € 31.05.2018 08.07.2018 Faktúra
DFSJ/0102/18 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 247,15 € 28.05.2018 24.06.2018 Faktúra
DFSJ/0103/18 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 584,56 € 28.05.2018 24.06.2018 Faktúra
DFSJ/0109/18 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 168,66 € 24.05.2018 21.06.2018 Faktúra
DFSJ/0114/18 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 LuEst s.r.o. 45965579 301,80 € 24.05.2018 21.06.2018 Faktúra
DFSJ/0104/18 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Rajček Michal - EMONT 11866225 48,68 € 24.05.2018 24.06.2018 Faktúra
DFSJ/0105/18 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Rajček Michal - EMONT 11866225 57,84 € 24.05.2018 24.06.2018 Faktúra
DFSJ/0106/18 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 ATC-JR, s.r.o. 35760532 594,40 € 24.05.2018 24.06.2018 Faktúra
DFSJ/0107/18 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 264,62 € 24.05.2018 24.06.2018 Faktúra